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      辦學績效自評報告

      時間:2023-05-12 16:32:34 報告 我要投稿

      辦學績效自評報告范文(精選7篇)

        在現在社會,越來越多人會去使用報告,要注意報告在寫作時具有一定的格式。你所見過的報告是什么樣的呢?下面是小編為大家收集的辦學績效自評報告范文(精選7篇),僅供參考,歡迎大家閱讀。

      辦學績效自評報告范文(精選7篇)

        辦學績效自評報告1

        一、部門概況

        攀枝花市第一小學校隸屬于攀枝花市東區教育和體育局,是一所全額撥款事業單位。

        (一)主要職責

        1、宣傳貫徹執行黨和國家的教育方針、政策、法律法規等,堅持依法治教、依法治學,貫徹執行教育相關行政規章制度。制定符合黨的教育方針和國家教育法律法規以及本校實際的教育發展規劃,并抓好組織實施和落實工作。

        2、按照干部和教師的職數、編制和管理權限,負責本校教師人事管理、繼續教育、考核考評等工作。加強人事制度改革。完善年度績效考核、職稱評定方案,教師崗位安排合理,教師學歷達標100%,完成了區管校用、教師交流、幫扶支教等任務。

        3、落實學校安全責任制,完善安全工作管理制度,利用行政會、職工大會和校會開展每月一次的安全例會,加強對師生的安全教育培訓、安全防范知識學習。

        4、指導、管理、檢查、評價本校的教育教學工作,提高辦學質量和辦學效益。按照義務教育課程計劃,開齊課程,開足課時,認真實施中小學的教育教學管理,全面推進素質教育,全面提高教育教學質量。

        (二)人員及機構情況

        學校設校長書記1人,專職副書記1人,副校長2人,工會主席1人。內設機構4個,分別是教導處、德育處、總務處、辦公室。學校編制54人,20XX年實有教職工58人,退休職工63人,調出2人,退休1人。24個教學班,學生987人。

        (三)資產情況

        本年年末總資產479.71萬元,主要由以下四個項目構成:銀行存138.33萬元,固定資產333.10萬元,無形資產2.04萬元,其他應收款6.24萬元。

        二、部門資金基本情況

        (一)年初部門預算安排及支出情況(分類表述)

        1、基本支出安排及使用情況

        基本支出是保障我校正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、郵電費等日常公用經費。攀枝花市第一小學校20XX年當年基本支出財政撥款預算為1057.17萬元。具體情況如下:

        (1)人員支出907.76萬元,主要用于在職人員工資福利支出。

        (2)日常公用經費79.84萬元,主要為辦公費、水電費等日常支出。

        (3)對個人和家庭的補助66.97萬元,主要用于退休人員經費。

        (4)“三公經費”支出2.60萬元,主要用于公務用車運行維護費。

        2、部門預算項目安排及支出情況

        項目支出,是指基本支出以外,為完成特定工作任務或事業發展目標而發生的支出。20XX年我校預算項目安排及支出共72.50萬元,包括:

        (1)教育事業發展經費68.00萬元。是學校商屋出租收入繳非稅入國庫納入預算的計劃資金,用于補充辦公經費和繳商屋出租的各種稅費等。

        (2)“三免一補”經費(民生)1.32萬元,用于學生免作業本費。

        (3)“生均公用經費缺口補助”經費3.18萬元,主要用于學校公用經費的支出。

        (二)追加預算安排及支出情況

        20XX年度無追加一般公共預算收入

        (三)專項資金安排及支出情況

        20XX年學校市區級下撥專項資金主要包括以下項目:

        1.20XX-20XX學年度教育優秀人才及教學科研成果獎勵經費8.2萬元。

        2.20XX年義教育質量獎學金1.56萬元。

        (四)其他資金收支及結轉結余使用情況

        無其他資金收支及結轉結余使用情況

        (五)其他需要說明的情況(如無特別說明的情況則無需闡述)

        無其他需要說明的情況

        三、績效目標完成情況分析

        根據績效目標及指標值逐項分析。

        (一)區級財政資金績效目標完成情況

        1.年初部門預算績效目標完成情況

        (1)產出指標完成情況分析。

        數量指標:本年在校學生987人,教師培訓達58人。

        質量指標:改善辦學條件,提高辦學水平;抓好師資培訓,提高育人水平;堅持依法治校,規范辦學行為。

        時效指標:20XX年度1-12月

        成本指標:教育支出(包括工資福利,商品服務和項目支出)896.89萬元;社會保障和就業支出91.53萬元;衛生健康支出60.50萬元;住房保障支出80.74萬元。

        (2)效益指標完成情況分析。

        社會效益:保障教學正常開展,提高教學質量;學校立足現實,促進特色班級品牌化;生態效益:吸引優質生源,擴大辦學規模,完善學校信息教育設備設施,學生喜愛、家長放心、社會滿意的教育堅持德育為先、能力為重、全面發展。在全面實施素質教育的主題下,讓所有的學生經過我們的教育,德智體美勞綜合素質在原有的基礎上都得到全面發展,具有自主持續發展的能力。

        可持續影響指標達到以下目標:根據國家、省、市《中長期教育改革與發展綱要》精神和上級有關規定,進一步修訂、完善學校《章程》、教師工作和績效工資量化考核制度、教師出勤制度、教師教學常規制度、班級學生常規管理等學校規章制度,做到學校管理規范化,推動教育內涵發展。

        (3)滿意度指標完成情況分析。

        學生滿意度:滿意度96%以上

        家長滿意度:滿意度96%以上

        社會滿意度:滿意度96%以上

        2.區級專項(項目)資金績效目標完成情況

        (1)產出指標完成情況分析。

        數量指標: 1.“三免一補”項目,享受免費教科書、免作業本費用的'學生達987人,非寄宿生生活補助發放21人。

        質量指標:1.“三免一補”項目嚴格按照文件精神執行,深入貫徹落實義務教育“三免一補”政策,全面實行免教科書、作業本費,發放非寄宿生生活補助。

        時效指標:20XX年度1-12月

        成本指標:1.免作業本費2.85萬;發放非寄宿生生活補助0.98萬元。

        (2)效益指標完成情況分析。

        社會效益:認真貫徹落實“三免一補”政策,幫助受援學校推進課堂改革,推動學校文化建設、完善定理考核制度、提升教育教學質量,促進鄉(鎮)中心校教師專業發展,促進我市城鄉學校改革與發展互動,扎實推進我市義務教育均衡發展。

        生態效益:促進均衡發展,城鄉一體化發展,提高農村教育教學質量

        可持續影響指標達到以下目標:促進城鄉教育資源共享,推動教育教學發展;形成城鄉教育精準幫扶工作長效機制。

        (3)滿意度指標完成情況分析。

        學生滿意度:滿意度96%以上

        家長滿意度:滿意度96%以上

        受援學校滿意度:滿意度97%以上

        (二)無上級專項(項目)資金績效目標完成情況

        (三)其他需要說明的情況(如無特別說明的情況則無需闡述)

        (四)自評結論

        20XX年度學校努力做好財政預算收入、支出以及各項目的管理工作,將預算及時公開到相關的信息網絡平臺,并在執行過程中積極對執行情況進行監控,對預算的資金進行全方位的監督和管理,使每一筆資金都能起到最大的使用效益。結合我校實際情況合理分配資金,以達到合理高效地運用資金、提升資金的產出效果、節約成本與資源、提高部門的辦事效率的目的。在部門預算整體支出績效方面都按規定嚴格執行,合理安排支出,使財政資金發揮出最大的效益。

        本年度部門整體目標績效完成情況良好。

        質量指標達到以下目標:

        1、鞏固提高“兩基”工作成果和整體水平,依法動員、組織適齡兒童少年入學,嚴格控制輟學,抓好掃盲和鞏固工作,推進普及義務教育。積極落實“十三五”規劃和學校的三年發展規劃。

        2、負責本校財務和基建管理,籌措資金,改善辦學條件等工作。嚴格執行財務制度,堅持收費、結算公示的透明化,做到了財務數據的準確、及時上報,歸檔規范。

        3、學校教育教學工作在東區處于前列。

        4、組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革,科研興教,科研興校。負責對本校教育教學業務的具體管理,負責教育教學管理及教研教改工作,全力推進素質教育實施。繼續以“四名教育,五彩人生”品牌建設,通過拼搏努力,加強制度建設,強化管理、提高效益,全面推廣教育教學改革。

        生態效益指標達到以下目標:堅持德育為先、能力為重、全面發展。在全面實施素質教育的主題下,讓所有的學生經過我們的教育,使德智體美勞綜合素質在原有的基礎上都得到全面發展。

        社會效益指標達到以下目標:1.學校立足現實,進一步辦好特色小班化品牌,吸引優質生源,擴大辦學規模。屆時根據形勢的發展爭取上級支持,完善學校信息教育設備設施,力爭做到全市領先學校。 2.辦學生喜愛、家長放心、社會滿意的學校。

        可持續影響指標達到以下目標:根據國家、省、市《中長期教育改革與發展綱要》精神和上級有關規定,進一步修訂、完善學校《章程》、教師工作和績效工資量化考核制度、教師出勤制度、教師教學常規制度、班級學生常規管理等學校規章制度,做到學校管理規范化。

        本年度區級專項資金績效目標完成情況較好。認真貫徹落實精準幫扶工作,幫助受援學校推進課堂改革,推動學校文化建設、完善定理考核制度、提升教育教學質量,促進鄉(鎮)中心校教師專業發展,促進我市城鄉學校改革與發展互動,扎實推進我市義務教育均衡發展。積極落實三區人才計劃,全面實行義務教育“三免一補”政策,加強資金使用的監督和管理,確保執行公開、公平、公正。

        四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

        (一)存在的問題

        本年度績效目標未存在偏離,但在執行過程中還存在下列問題:

        1.學校財務人員是兼職,專業知識水平低,對績效目標部分概念模糊。

        2.績效目標的設定需要各個部門分解匯總,全員參與,相互協調,學校對績效評價還未建立全員參與的意識,部分績效目標無法量化。

        (二)改進措施

        1.注重提高財務人員自身業務能力水平,加強思想和業務培訓。

        2.進一步提高績效目標評價意識和方法,細化財務管理。

        3.嚴格按照上級要有關要求做好績效評價工作。

        五、績效自評結果擬應用和公開公示情況

        績效自評結果將用于下一年度預算編制及監控,并按要求在攀枝花市東區人民政府網政務公開欄目下公開公示。

        辦學績效自評報告2

        一、基本情況

        (一)部門(單位)基本情況

        吉首市第一初級中學是吉首市教育和體育局下屬的二級機構,學校為財政全額撥款事業單位,統一社會信用代碼12433101MB1426644U,法人:姚茂盛。

        單位主要職責為:

        貫徹執行國家、省、州、市有關教育教學法律、法規和政策,擬訂本校教育教學管理有關規章制度,并實施監督、檢查、考核。對本校的教職員工進行業務培訓,工資申報,實施國家各項教育法規要求的專項事務。負責本校基礎設施建設,實施全方位跟蹤監督,測算工程量,上報基建進度,審核資金運行,確保專款專用。

        (二)本單位20xx年的整體績效目標為:

        1、貫徹落實黨和國家的相關教育政策方針;

        2、加強校園安全管理工作,在全體師生中積極宣傳安全教育知識;

        3、積極加強教師培訓工作及師德師風建設工作;

        4、認真抓好教育教學質量,全面推行素質教育,培養合格的社會主義建設者和接班人;

        5、加強學校后勤管理工作,營造良好的校園文化氛圍,抓好學校各項項目建設工作,努力改善辦學條件;

        6、嚴肅財經紀律,開源節流,合理開支相關經費。

        二、20xx年度收支情況

        一、基本收支情況

        (一)20xx年度預算收入36,107,706.07元。

        (1)財政預算撥款35474106.07元

        公共預算財政預算撥款35474106.07元(基本支出撥款35474106.07元,(其中:人員經費撥款31777581.75元,日常公用經費撥款1960214.32元;資本性支出撥款1736310元)。

        (2)其他預算收入633600元(其中:中考和實驗操作考務費55000,培訓經費343600元,疫情防控25000元,教師節慰問金10000元,,商店收入180000元,吉大實習基地款20000元)

        (二)上年財政撥款結轉結余1973677.47元。(其中:基本支出結轉結余1973677.47元,項目支出結轉結余0元)。預算外資金結余2225178.92元。

        (三)20xx年度預算支出38,812,615.64元

        (1)工資福利支出28,118,416.85元。(其中:基本工資11,719,194元,津貼補貼1,926,087元,績效工資6,807,576元,機關事業單位基本養老保險繳費2,868,750.29元,職業年金繳費163元,職工基本醫療保障繳費2,086,891.83元,其他社會保險繳費272,375.73元,住房公積金2,319,563元,其他工資福利支出117,816元)

        (2)商品和服務支出4,083,287.79元。其中:辦公費637,801.77元;印刷費52,822元;咨詢費0元;手續費0元;水費347,267.33元;電費339,825.34元;郵電費4,532元,物業管理費0元;差旅費2,956元;維修(護)費329,465元;培訓費323,703元;專用材料費129,661.05元;勞務費451,638.65元;委托業務費10,700元,工會經費333,365.76元;福利費255,746.1元;其他交通費用50,774.1元;其他商品和服務支出813,029.69元)

        (3)對個人和家庭的補助4838101元。(其中:遺屬生活補助4,140元;獎勵金4,806,361元;其他對個人和家庭補助27,600元)

        (4)資本性支出1,772,810元。(其中:辦公設備購置32,200元;專用設備購置1,262,400元;信息網絡及軟件購置更新5500元,其他資本性支出472,710元)

        20xx年度結轉結余:上年結轉財政撥款結轉結余1973677.47元+預算外資金結轉結余2225178.92+本年收入36,107,706.07元-本年支出38,812,615.64元=年末預算外結轉結余1493946.82元。

        二、項目支出情況

        本單位20xx年度項目資金支出0元。

        三、政府性基金預算支出情況

        本單位20xx年度無政府性基金預算撥款,故無政府性預算基金支出。

        四、國有資本經營預算支出情況

        本單位20xx年度國有資本經營預算支出為0元。

        五、社會保險基金預算支出情況

        本單位20xx年度社會保險基金預算支出為0元。

        六、部門整體支出績效情況

        20xx年以來,我校始終堅持“教育為本”的原則,在市委市政府及各部門的關心支持下,在全校教職工的共同努力下,深入貫徹黨的十九屆六中全會精神、湖南省第十二次黨代會精神,加強學習湘西州第十二次黨代會精神和吉首市第九次黨代會精神,圍繞中心,服務大局,緊扣慶祝建黨100周年、黨史的學習教育,全面加強黨的建設,協同推進教學培訓、宣傳宣講、鄉村振興、四大行動等各項工作,取得了一定的進步和成績。現總結如下:

        績效目標完成率為100%,實際完成率100%。

        從履職及履職效益情況來看,總體效果比較好。從經濟性來看,各負責部門能夠按照預算來抓好成本控制,強化勤儉辦事的意識,注重節約開支,年度開支控制在財政局規定的范圍內;從效率性來看,各部門對所承擔的工作能夠按照計劃的時間把握進度,抓好質量,注重了工作的效率;從有效性來看,各專項工作的分工負責部門均能夠按照制度和各自的目標來抓好落實,注重了專項資金的使用效果;從可持續性來看,后續的政策、相關的配套資金、必要的人員機構要繼續保持,管理制度做到與時俱進,相關內容進行了及時補充完善。

        七、綜合評價情況及評價結論

        通過開展績效評價,促進部門從整體上提升預算績效管理工作水平,強化部門支出責任,規范資金管理行為,提高財政資金使用效益,保障部門更好地履行職責,使財政資金通過部門行使其職能,服務社會、群眾變得更有效益和效率,為此,我校按照相關要求開展以下工作:

        1、精心組織抓好落實。我單位及時召開相關人員專題會議,確定評價內容、評價小組成員、制作問卷調查的對象與范圍,下發我校本級財政資金績效自評工作的通知,確定評價小組成員如下:

        組長:姚茂盛

        副組長:彭圖亞、謝智、陳壽安、劉泫汲

        成員:梁四新、吳明燦、向玲、張婷、

        2、加強管理,強化機制運行。我校財政資金績效自評工作小組人員嚴格按照上級部門的評價要求結合我校實際情況開展自評工作,并對資料對的真實性、合法合規及效果實地進行問卷調查,一是對本單位內部職工發放50份,收回調查問卷50份,進行了社會公眾的滿意度調查,二是召開本單位及系統臨時機構相關人員座談會,進行問卷調查,同時充分聽取他們的意見和建議。

        3、綜合分析并形成評價結論;

        通過審計支出費用,收集資料,問卷調查和多次信息反饋,確認了整體支出績效指標評分,并對各項指標數據進行認真核準,我校本級財政資金績效自評工作最終形成整體支出評價結論:評分等級為優,財政資金績效自評分數為96分。

        八、主要經驗做法、存在的問題及原因分析

        (1)根據根據《《吉首市財政局關于開展20xx年度本級預算部門(單位)整體支出績效自評工作的通知》(吉財績〔2022〕5號)和《吉首市財政局關于開展20xx年度本級預算部門(單位)項目支出績效自評工作的.通知》(吉財績〔2022〕6號)等文件精神要求,我校召開相關人員專題會議,確定評價內容、評價小組成員、制作問卷調查的對象與范圍。

        (2)收集績效評價相關資料;

        從預算批復和部門決算采集基礎數據,收集與項目有關資料,并經過認真復核,按照財政整體支出績效評價指標進行評分

        (3)對資料進行審查核實;

        對資料對的真實性、合法合規及效果實地進行問卷調查,一是對本單位內部職工發放50份,收回調查問卷50份,進行了社會公眾的滿意度調查,二是召開本單位及系統臨時機構相關人員座談會,進行問卷調查,同時充分聽取他們的意見和建議。

        (4)綜合分析并形成評價結論;

        通過審計支出費用,收集資料,問卷調查和多次信息反饋,確認了整體支出績效指標評分,并對各項指標數據進行認真核準,最終形成整體支出評價結論

        (5)撰寫與提交評價報告;

        根據第(4)工作,形成評價報告。

        (6)建立績效評價檔案。

        按年度歸集整理,裝訂成冊形成會計檔案。

        (7)績效評價的局限性

        由于部門整體支出績效評價屬于綜合性的評價,其涉及管理學、經濟學、社會學等多項領域,故僅僅依靠財務領域的人才在沒有與其他相關領域的專家進行溝通的情況下,對部門整體支出進行獨立評價可能結果并不完整。

        九、有關建議

        (一)進一步規范財政資金管理,強化各處室、部門責任意識,做好財政資金預算決算管理工作,切實提高財政資金使用效益,通過組織培訓、會議、專業人士授課等方式不斷提升我校全體教職工及財政資金績效自評工作小組人員的評價知識和能力,確保績效評價的科學性和準確性。

        (二)進一步貫徹落實相關精神,提升教育培訓實效。切實發揮我校自身優勢,把學習宣講黨史、黨的十九屆六中全會、湖南第十二次黨代會精神等作為今后工作的主業主責,以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,嚴格按照《條例》開展工作,統籌用好各種資源,切實加強隊伍建設,不斷提升教育培訓實效,打造黨性教育精品課程,提高辦學質量和水平。

        (三)進一步加大教研力度,致力咨政決策工作。今后將進一步突出教研工作的地位和作用,加大對教研工作的支持力度,調動專兼職教師的積極性,繼續圍繞教育中心工作出高質量的教學成果,不斷提升教學水平和質量。

        (四)進一步加強后勤服務保障,提高辦學質量水平。樹立“以人為本”理念,在管理中主動服務,在服務中加強管理。在主動服務的過程中了解師生的現狀和需求,發現問題,及時解決,提高服務水平。同時通過提供周到的服務,為師生學習發展創造條件,從而實現管理目標。

        (五)進一步開展紅色文化活動,推進校園文化建設。結合黨史的學習教育,推進紅色文化進校園活動,努力創設氛圍,陶冶師生情操,全面提高師生素質。堅持教育為本,傳達黨的聲音,踐行黨的宗旨,服務黨的工作大局,以期全面提升我校綜合競爭力和核心競爭力。

        十、績效自評結果擬應用和公開情況

        根據我校20xx年度財政資金績效自評結果,我校制定和完善部門管理制度,及時開展厲行節約嚴格管理專項活動。

        1、強化我校單位內部控制制度,預算管理、收支管理、財務管理、資產管理、采購管理、項目建設、合同管理的執行,

        2、加強內部監督管理,有效的克服制度較多但內控的有效性不明顯的弊端,有待加強。

        3、按照上級要求真實、完整、準確的公開預決算信息、績效評估報告信息,基礎數據信息和會計信息等資料。

        十一、其他需要說明的問題

        為了應對上述挑戰,首先應從會計科目上作出調整,這需要財政部門對經濟科目進一步細化,財務軟件的運營商對軟件做出改良,同時也需要項目經手人能夠在取得相應的票據時注明項目名稱,方便財務人員進行賬務處理。要將非單位職能化的義務和責任一并納入績效評價,這樣才能真實反映預算收入與實際之間的矛盾。財政資金有時撥付較晚,例如年底,而相關資金尚未來得及使用,導致賬目上資金有所結余。因此在評價“預算完成率”這項指標時會導致評分基準不夠合理。因為,某些項目是在年底才啟動,而這項項目通常需要跨年才能夠完成,故把這些項目納入考核范圍內欠缺合理性。建議在對財政資金撥付時應盡量早,這樣使評價工作也更合理、順利。

        附件:1.吉首市第一初級中學關于開展20xx年度部門整體支出績效自評工作的通知

        2.市級預算部門整體支出績效評價基礎數據表

        3.市級預算部門整體支出績效自評表

        辦學績效自評報告3

        一、部門概況

        (一)20xx年度重點工作簡要介紹

        20xx年斗笠山鎮中心學校根據全市財政工作的指導思想和市委、市政府及市教育局確定的預期目標任務,制定了20xx年度重點工作計劃,主要是做好了以下五個方面的工作:

        1.強化財政預算,為財政收支平衡打牢基礎。

        為確保20xx年預算收支平衡,我校從以下幾方面著手:一是對20xx年財政工作認真總結分析,找出做得好的方面及不足方面,針對存在的困難和問題,及時向教育局、財政局匯報;二是緊緊圍繞財政局批準的預算,搞好同財政部門的協調配合,為圓滿完成財政收入打牢基礎;三是嚴格預算管理,按照“保運轉,保工資”的要求,壓縮一般性支出,優先保證工資的正常發放和機構的正常運轉以及社會的穩定。

        2、加強對財政專項資金支出的管理

        認真執行財務管理制度,財經紀律,深化財政體制改革,做好專款專用,有效防止亂收濫支,財務管理得到有效規范,提高了工作效率,規范了會計核算,確保會計信息質量。建立財政支出動態管理,成立學校理財小組,審核監督財務收支管理,集中時間對財政資金的使用進行全過程監督,發現問題及時處理,及時向上級財政主管部門請教,使各項財務工作能順利地在我單位得以順利實施。

        3、加強財政監督,強化會計等基礎工作規范

        支持加強財政監督與規范財政管理、深化財政改革相結合,不斷改進工作方式方法。加強督導達到財政收入均衡入庫,確保完成財政收入預算,為完成財政支出提供資金保證。加強非說收入管理,以健全的制度切實加強財政監督,提高資金效益,達到財政資金效益最大化的目的。圍繞社會發展和財政工作的重點、難點、熱點問題,按照上級統一部署,開展財政監督管理活動,以加強財政監督機制建設為切入點,樹立“財務監督”理念,實施對財政資金事前、事中和事后的全程監督,加大監督力度,規范財政行為。積極開展學校財政預決算執行情況的監督檢查工作。積極參加上級業務主管部門舉辦的各種會計知識培訓,進一步規范會計行為和提高會計工作質量,為適應國家的會計制度改革打下了堅實的基礎;積極學習黨中央、省、市和教育局、財政局的各種文件精神。

        4、著力深化財政改革,公共財政體制不斷健全

        改革是財政發展的不竭動力,學校抓住以科學發展觀為指導的機遇,進一步解放思想,創新機制,不斷推動財政改革向縱深發展。一是積極推動政府采購改革。強化政府采購的全程管理,將政府采購全面納入部門預算。二是完善國庫集中支付制度。繼續深化國庫集中支付改革,優化支付流程,加強支付管理,規范支付行為,不斷增強財政資金使用的透明度。三是繼續完善非稅收入管理。

        5、20xx年重點完成的工作任務

        加強師德師風建設和學生思想道德教育工作,提高育人實效;提高質量意識,嚴把質量關,推進教育教學質量穩步上升;奮力打造最質量的辦學特色;加強學校規范管理,為教育均衡發展提供質量保證;繼續實行了學生免費營養午餐,加強學校安全穩定責任,努力建設平安和諧校園;積極開展教育扶貧,對輟學學生進行三幫一勸返,對建檔立卡貧困學生進行全方位資助,對殘疾學生送教上門。

        (二)部門整體支出規模、使用方向、主要內容和涉及范圍

        20xx年,斗笠山鎮中心學校總收入為2866.6012萬元,其中:一般公共財政預算撥款收入2639.9812萬元,為縣本級財政當年撥付的資金;轉移支付收入為226.6200;上年結轉和結余0萬元。

        支出總計2866.6012萬元。全年一般公共服務2866.6012萬元,主要用于為保證各學校日常正常運轉所發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出;按漣源市統一規定的開支標準安排的辦公費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費等支出;以及教育扶貧、黨建工作等其他方面的'支出。

        20xx年度公共預算財政撥款支出2866.6012萬元,其中:基本支出2866.6012萬元,項目支出0萬元。其中:工資福利支出2540.4757萬元,占總支出的89%;商品和服務支出226.6200萬元,占總支出的7.8%;對個人和家庭的補助支出99.5055萬元,占總支出的3.5%。

        20xx年“三公”經費支出收入總計2.2048萬元:因本單位無公務用車,公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,公務接待費支出決算2.2048萬元。

        二、部門整體支出績效情況

        (一)20xx年部門整體支出績效目標設定及指標設置情況

        20xx年部門整體支出績效設定了7個目標,分別是:

        目標1、教育教學。

        目標2、繼續教育。

        目標3、教學環境。

        目標4、固定資產。

        目標5、食堂管理。

        目標6、黨建工作。

        目標7、幫扶解困。

        (二)20xx年部門支出績效目標實現情況和指標完成情況

        基本情況分析

        我中心校現有初級中學2所,小學11所,中心幼兒園1所獨立核算機構1個。在職教職工233人,退休教職工237人,遺屬補助人員27人。初中學生931人,小學生2181人,及時支付機關各單位履行職能所需求的辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業管理費、維修維護費、差旅費等日常開支。經費保障率100%,服務對象滿意度100%。

        目標1、教育教學

        按照德育要求,開展學生德育活動,德育專題講座。按教育教學要求,教師認真備課,相互聽課,確保課堂教學質量。教師按師德標準,做到遵守公德,為人師表,依法執教,廉潔自律。

        把握所授科目的重點難點,加強課堂教學紀律管理,加強教育教學紀律管理,加強教育教學儀表形象管理。

        目標2、繼續教育

        (1)建立教師隊伍建設工作總目標。

        加強政治學習,制訂學習“學習強國”方案,加強師德師風建設,確保教職工思想純潔,作風正派,為人師表,以身作則。教師本科學歷達95%。教師培訓率達100%。50%的教師能開展專題研究。100%的管理者和教師能熟練運用現代信息教育技術進行管理與教學。教師普通話水平達到學科規定要求。

        (2)具體工作目標:

        一是每月規定一次固定時間進行政治學習,線上線下學習相結合,紙質資料與電子資料相結合,學習后要有學習心得和體會。二是加強教師業務培訓,邀請教研室專家來校開展教研活動不少于5次,進行高效班主任管理,提高教師所執教科目的教學水平。100%的教師參加教研活動,以此提高教師教學水平,從而提高教育教學質量。三是加強教師現代信息技術培訓,利用本校專業老師資源,對年齡偏大教師進行課件制作與多媒體運用培訓,讓堂堂上課有課件,節節課上有媒體,使課堂更加豐富多彩,學生更加樂于接受。四是完成省分配的國培省培任務,教師參培率達100%。五教師繼續教育每人不少于10天。

        目標3、教學環境

        學校全封閉管理,門衛、寢室、教學區由專業保安公司值勤,配備專業保安人員2人。重建損壞的校園監控系統,實現監控全覆蓋,校園的每個角落都是視頻監控區。加強校園周邊環境整治,每期對校園周邊環境清查二次,對影響校園正常秩序、威脅師生人身安全,損害學生身心健康的問題及時上報教育局、綜治辦,請求有關部門解決突出問題。把愛國主義教育貫穿教書育人全過程,特別發揮課堂教學主渠道的作用,每期由政教處組織愛國主義教育活動二次(征文活動、演講比賽等)。美化校園,聘請臨時人員1人不定時對校園環境進行清理,所有垃圾有償由專業公司收集處置。繼續新冠疫情防控,對學生及工作人員進行體溫監控,經常對教學區和學生生活區消毒,確保師生身體健康,共建平安校園。

        目標4、固定資產

        完成了明鏡學校綜合樓樓頂防水。改造好惠民學校、豐瑞學校圍墻。

        目標5、食堂管理

        狠抓食堂常規管理,堅持“保本不盈利”原則。所有食堂臺賬按時登記,賬務日清月結。定店定人簽訂合同與責任狀送貨采購,嚴禁三無、變質食品進食堂。實行自費陪餐制度,使學生吃得開心,家長放心。

        目標6、黨建工作

        開展黨員紅色警示學習2次,增強黨內純潔度 。學習每星期有計劃,每月一總結,有心得有體會。不忘初心,七一重溫入黨誓詞。心懷組織,網銀按月交納黨費。計劃發展新黨員。

        目標7、扶貧解困

        組織教職工工會活動1次。退休教師慰問,保障已故教師遺屬生活,按時足額發放撫恤金。

        三、總體評價和自評得分情況

        (一)斗笠山鎮中心學校20xx年度工作總體自我評價,20xx年通過各項經費的使用,保障了教職工的基本利益,提高了廣大教職工的工作積極性和責任心,保障了各項業務工作的進行,實現了年初制定的目標,因此,從整體決策,管理,完成和效果來看,都較好的完成預期的效果。

        (二)自評得分情況:根據年初的績效考核工作計劃和目標,從預算配置、預算執行、預算管理、資產管理、職責履行、履職效益等可持續影響指標的分析、計算,20xx年度,較好的完成了全年的目標工作任務,自評為優秀(94分)。

        四、存在問題及建議

        1、預算編制在科學性、合理性上存在欠缺。

        一方面年初財政預算部門核定的指標控制數,不能滿足各單位填報的計劃開支需要。另一方面省市年內安排的未納入計劃的工作,導致年中追加預算較多。建議改進預算編制方法,加強預算執行的約束力。

        2、對政府采購預算編制和執行的認識有待提高,政府采購項目經辦單位與財務科缺乏協調和配合。

        建議由各科室提出采購項目,再由政府采購經辦員審核匯總分析后,提交財務科上報政府采購項目預算,提高預算編制質量。加強采購執行環節的管理,按照政府采購預算和程序實行采購,因特殊原因追加采購項目的,應嚴格按照追加預算執行。

        辦學績效自評報告4

        一、部門概況:

        截止20xx年12月,我校有在職教師101人,無退休教師,在校學生人數1607人。

        學校的主要職責是:貫徹落實黨的教育方針及有關教育工作的政策、法律、法規、規章,實施中、小學義務教育,促進基礎教育發展,中、小學學歷教育。

        學校部門整體支出包括教育基本經費、教育發展信息技術經費、教育發展校方責任經費和教學儀器設備經費。

        教育基本經費:保障教育教學工作的有效開展以及學校工作的正常運行。

        教育發展信息技術經費:提高師生信息化水平。

        教育發展校方責任經費:保障學生及時入學,活躍校園氣氛,保證學生安全及身心健康。

        教育發展教學儀器設備經費:教學教研活動的'有效開展。

        二、部門整體支出管理及使用情況:

        (一)基本支出: 教育基本經費總支出11144954.46元:其中工資福利支出9354687元,商品和服務支出1507295.96元,對個人和家庭補助480元,資本性支出282491.5元。

        區教育局建立健全了資金分配規程和各項財務管理制度,成立了教育財務審核中心,制定了財務報賬審批制度,修訂完善了會議費、公務接待費、差旅報銷管理辦法。由核算中心進行會計核算和財務管理,嚴格執行政府采購制度,做到先申報后采購,按流程辦理。嚴格執行因公出國(境)、公務接待和公務用車購置及運行維護政策規定,學校“三公經費”得到有效控制,20xx年無因公出國(境)費支出;無公務接待費;無公務用車購置及運行維護費。

        (二)專項支出:(教育發展信息技術經費、教育發展校方責任經費、教學儀器設備經費)

        教育發展信息技術經費、教育發展校方責任經費、教學儀器設備經費,在教育局裝備站的指導下,為加大學校建設力度,提高師生信息水平,抓好教研教改工作,促進學校教育協調發展,根據學校預算金額,專款專用,無違規超范圍使用情況。

        三、部門專項組織實施情況

        學校的教育發展信息技術經費、教育發展校方責任經費、教學儀器設備經費,是由區教育局裝備站,根據學校具體情況,組織管理專項資金的項目招投標、調整及使用,學校配合督查管理。

        四、部門整體支出績效情況:

        教育基本經費的使用,力保學校教育教學工作的有效開展以及學校工作的正常運行。

        學校的教育發展信息技術經費、教育發展校方責任經費、教學儀器設備經費的使用,給學校教育教學設備設施得到充實,學校辦學條件得到很大改善,大力推動了學校辦學條件達標建設。

        部門整體支出績效情況:自評優良

        五、存在的主要問題:

        學校水電費、打印耗材費開支較大,應加強管理、減少浪費。

        六、改進措施和有關建議:

        切實做好預算編制工作,做好本單位情況調查,仔細測算部門資金需求,努力使預算資金合理,防止資金完成后出現結余,減少部門資金結轉。

        進一步建立健全財務制度,規范財務管理,規范教育教學行為;提高教育教學質量,加強校園文化建設,加強學校廉政建設。

        辦學績效自評報告5

        一、部門概況

        1、主要職能:

        本單位為岳塘區教育局所屬二級預算單位,單位性質為財政補助事業單位,主要職能為實施九年義務教育、促進基礎教育發展,小學學歷教育。

        2、機構情況:

        我校設有校長室、黨支部、辦公室、教導處、學生處、工會、總務處等部門。

        3、人員情況:

        20xx年本單位年未實有人數58人,在編xx人,退休39人。

        二、部門整體支出管理及使用情況

        (一)預算情況

        1、年初預算情況:年初預算收入230.88萬元,其中預算內撥款230.88萬元,非稅收入0萬元,其他撥款0萬元。

        2、年中追加和調減預算情況:20xx年的年中追加金額12.6萬元。

        3、全年總預算情況:

        ①20xx年實際收入385.37萬元(其中財政收入263.38萬元,其他收入1xx.99萬元)。20xx年度部門實際財政支出280.48萬元。

        ②預算調整率為5.46%。

        ③20xx年結余資金0.8萬元,低于上年結轉資金38.06萬元。

        ④三公經費控制率為0%。“三公”經費實際支出0萬元,比上年度預算上升或下降0萬元。

        (二)預算執行情況

        1、基本支出執行情況:20xx年度基本支出280.48萬元。

        2、業務性專項執行情況:20xx年度無業務性專項。

        3、項目性專項執行情況:20xx年度項目支出101.9萬元。

        三、部門整體支出績效情況

        績效目標完成率為100%,實際完成率100%。

        從履職及履職效益情況來看,總體效果比較好。從經濟性來看,各負責部門能夠按照預算來抓好成本控制,強化勤儉辦事的意識,注重節約開支,年度開支控制在財政局規定的范圍內;從效率性來看,各部門對所承擔的工作能夠按照計劃的時間把握進度,抓好質量,注重了工作的.效率;從有效性來看,各專項工作的分工負責部門均能夠按照制度和各自的目標來抓好落實,注重了專項資金的使用效果;從可持續性來看,后續的政策、相關的配套資金、必要的人員機構要繼續保持,管理制度做到與時俱進,相關內容進行了及時補充完善。

        四、存在的主要問題

        年初預算績效目標不明確,績效指標細化和量化不精準。

        五、改進措施和有關建議

        細化預算指標,提高預算科學性。預算編制前根據年度內單位可預見的工作任務,確定單位年度預算目標,細化預算指標,科學合理編制部門預算,推進預算編制科學化、準確化。年度預算編制后,根據實際情況,定期做好預算執行分析,掌握預算執行進度,糾正偏差,為下一次科學、準確地編制部門預算積累經驗。

        辦學績效自評報告6

        一、基本情況

        (一)部門(單位)基本情況

        郴州市第一中學北校區是一所由郴州市一中領辦的高標準規劃、高起點建設、高質量發展的市直屬公立完全中學,是郴州市委、市政府為進一步推進郴州教育現代化進程,滿足郴州市民對優質教育資源需求,投資新建的一項民生重點工程。2019年9月,郴州一中北校區在同心河畔、北湖之濱華彩綻放,筑夢起航,現有高二、高一、初二、初一學生共計3100余人。

        學校位于城區干道同心路、同德路與同福路交匯處。校園占地面積261畝,建設總投資8.3億元,規劃高中、初中辦學共計120個班,學生6000名。目前,校園建設已全部完善,6棟教學樓、3棟實驗樓,1棟綜合樓、1棟食堂、1棟體藝樓、6棟學生宿舍、1棟教師周轉房已投入使用,學校內庭綠化已全部完成,環境清新優雅,是學子理想的求學勝地,教師向往的夢想家園。2020年4月,參加全市教學質檢,總分人均分一舉躍升到全市第6名;第二屆高中生人均分位居全市第5名、市城區學校第3名,超過了郴州市8所省示范性普通高中,成功實現了郴州一中北校區開辦后首屆學生開門紅。

        (二)部門(單位)年度整體支出績效目標,市級專項資金績效目標、其他項目支出(除市級專項資金以外)績效目標

        部門(單位)年度整體支出績效目標:目標1:老師對學生實施高中學歷教育,促進基礎教育發展。學校為學生提供進入更好大學的平臺,開拓學生視野,幫助學生獲得更多人生選擇;目標2:加強學校校園安全建設,杜絕各類安全事故;目標3:后勤教職工保障好學校的服務工作,保障學生在學習過程中接觸良好的教學設施設備、享有良好的學習環境、擁有良好的吃住行條件;績效目標4:教學質量和辦學水平全面提升。市級專項資金目標:辦好人民滿意教育,認真落實《教育規劃綱要》,全面提高教育教學質量,穩步提高教學質量,辦位列全市名列前茅的優質教育。

        二、一般公共預算支出情況

        (一)基本支出情況

        1、2020年度郴州市第一中學北校區基本支出的主要用途、范圍以及資金的管理情況(見下表)。

        2、“三公”經費的使用和管理情況

        2020全年“三公”經費預算2萬元。2020年“三公”經費實際支出0萬元,其中,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元,公務接待費0萬元。

        (二)項目支出情況

        1、項目資金(包括財政資金、自籌資金等)安排落實、總投入等情況分析。

        2、項目資金實際使用情況分析:

        2020年度,我校項目支出合計為4757.69萬元,其中本年項目資金已支付4757.69萬元,本單位的項目周期基本上為3年,2020年項目大部分已經完工和驗收。

        2020年財政撥款項目支出4757.69萬元,其中:

        (1)、市一中北校區培訓費61.30萬元,主要用于在職人員教育教學能力培訓;

        (2)、2020年轉北校區設施購置費和2020年教育專項經費支出4608.35萬元,其中廚房燃氣工程2.30萬元,配套功能室裝修裝飾監理18.00萬元,配套工程室裝修裝飾EPC總承包699.37萬元,教學功能室設施設備1791.97萬元,生活設施設備644.84萬元,智慧校園設施設備917.46萬元,空調款30.55萬元,不銹鋼制品128.81萬元,門禁系統140.57萬元,體育器材123.22萬元,電表安裝53.14萬元,設計評審費2.3萬元,項目預算費0.59萬元,食堂工程改造55.23萬元。

        (3)、校園安保費20萬元,主要用于加強校園及周邊社會治安秩序,為學校的安全保駕護航。

        (4)、運行維護專項30萬元,主要用于空調維護。

        (5)、編制包干經費40萬元,主要用于派遣人員工資支付。

        3、2020年使用其他資金支付的項目支出共有四筆,分別為籌建期金太陽精工第一包部分教學功能室設施設備27.00萬元,恒邦電力公司電表安裝工程款53.14萬元,天和廚具第二包生活設施設備工程款216.70萬元,支付昊天人臉識別及門禁系統工程款140.57萬元。

        4、項目資金管理情況分析

        學校項目支出嚴格按照國家財經法規、預算資金管理辦法、財務管理制度以及專項資金管理辦法的規定,圍繞預算分配權、資金撥付權、行政審批權等關鍵環節和崗位加強監管工作,把項目資金的審批分配、監督檢查與績效評價結合起來,做到專款專用。遵循先預算、再審批、后支出的原則,確保了財政資金分配和財政審批程序合法,保證了項目資金的合理使用。在資金管理上強化責任意識,建立健全管理制度,落實配套資金,定期調度資金撥付情況,提高預算執行效率和資金使用效益,確保財政資金使用安全。

        三、政府性基金預算支出情況

        無

        四、國有資本經營預算支出情況

        無

        五、社會保險基金預算支出情況

        無

        六、部門整體支出績效情況

        本部門本年度項目支出績效總體良好,各項目標達到了相應時期執行進度,使財政收支預算執行都得了良好的制度保障和實施效果。經過一年努力,我校教學成績斐然,2020年4月,參加全市教學質檢,總分人均分一舉躍升到全市第6名;第二屆高中生人均分位居郴州市第5名、市城區學校第3名,超過了郴州市8所省示范性普通高中。與入學時相比,高一、高二年級學優生人數均增長了20多倍。成功實現了郴州一中北校區開辦后首屆學生開門紅。相比中考錄取成績,我校在全市2000名和6000名的人數明顯提升。 按照學校建設規劃,學校各項項目建設有序推進,教學樓、體藝館、圖書館都陸續可以投入使用,成為全市環境優美、硬件一流校園;學校安全大局穩定,沒有出現重大安全事故。

        1、產出指標完成情況分析

        (1)數量指標

        2020年轉移支付已完成57.15萬元的撥付工作;部門預算基本支出已完成1288.40萬元的撥付工作;部門預算項目支出已完成1870.47萬元的撥付工作;納入專戶的非稅收入已完成175.47萬元的撥付工作。

        (2)質量指標

        各基本支出和項目支出資金已通過財政撥款方式發放至預算單位,用于維持正常教育教學生活,資金及時的'撥付,保質保量的完成了學校日常公用開支和項目建設。

        (3)時效指標

        資金嚴格按照預算及實際情況時間節點發放至預算單位,預算支出實際完成時間與計劃完成時間大致一致。

        (4)成本指標

        無成本節約指標。

        2、效益指標完成情況分析

        (1)經濟效益

        本部門支出績效總體良好,圓滿完成學校年度目標,單位年終績效考核為優秀,保障了教師工資福利待遇。

        (2)社會效益

        通過合理使用學校資金,改善教育教學條件,使義務教育學校健康發展,教學質量得以保證,教學成績領跑全市,成績斐然。

        (3)生態效益

        無生態效益指標。

        (4)可持續影響

        學校基礎設施建設、教學環境持續改善。

        3、滿意度指標完成情況分析

        通過2020年各項資金的合理使用,保障了學校正常運轉、改善了學校教學環境、提高了廣大師生滿意度,滿意度100%。

        七、存在的問題及原因分析

        1、2020年新入職的教師數量為135人,因新入職教職工人數多且無法納入到部門年初預算,造成學校經費缺乏,學校工作被動。

        2、工程建設由于年初疫情原因導致延遲復工,造成部分項目進度相對滯后。

        八、下一步改進措施

        我單位今后在執行過程中,做到嚴格控制支出,合理安排經費,做到細化支出,確保績效執行和年初設定的績效相一致。做好項目實施的跟蹤檢查工作,采取定期與不定期相結合的方式對項目實施情況和經費使用情況進行跟蹤檢查,對能實現預期績效目標的項目予以充分肯定;對進展緩慢,預期績效目標較差的項目,及時進行協調并提出整改措施,確保項目實施工作正常運行,達到預期績效目標。

        九、績效自評結果擬應用和公開情況

        高度重視績效評價結果的應用工作,積極探索和建立一套與預算管理相結合、多渠道應用評價結果的有效機制,著力提高績效意識和財政資金使用效益。同時將部門整體支出績效自評報告在單位門戶網站上進行公開,廣泛接受社會監督。

        其他需要說明的情況

        無

        報告需要以下附件:

        1、部門整體支出績效評價基礎數據表

        2、部門整體支出績效自評表

        3、項目支出績效自評表(每個一級項目支出一張表)

        4、政府性基金預算支出情況表

        5、國有資本經營預算支出情況表

        6、社會保險基金預算支出情況表

        辦學績效自評報告7

        為加強財政支出管理,提高資金使用效益,根據《海南省財政廳關于開展20XX年預算績效管理工作的通知》(瓊財績〔20XX〕218號)文件要求,現對海南省旅游學校20XX年度預算項目“學生事務管理”項目執行情況開展項目績效評價。具體情況如下:

        一、項目概況

        (一)項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍

        本項目基本性質:經常性支出項目。

        項目用途及主要內容:項目資金用于發放全校學生副食品補助,資助困難學生,降低困難學生輟學率。

        項目涉及范圍:項目資金發放涵蓋全校所有學生,包括春秋兩季的副食品補助費,涉及學生生活補助費。

        (二)項目績效目標

        1. 項目績效總目標:保障全校在校學生無因貧困輟學。

        2. 項目績效階段性目標:保障當年度在校學生的副食品補助發放涵蓋全部學生,當年度無學生因貧輟學。

        項目績效目標:發放全校4797位學生副食品補助。

        二、項目資金使用及管理情況

        (一)項目資金到位情況分析

        20XX年海南省旅游學校 “學生事務管理”項目年初預算安排資金120萬元。項目資金由財政部門于20XX年3月份一次性下達,截止20XX年末實際到位資金120萬元。

        (二)項目資金使用情況分析

        20XX年度實際支出92.82萬元,主要用于支付學生副食品補貼,按支出經濟分類項目各項支出情況統計如下:

        項目預算編制的比較準確,但資金使用過程沒有完成支出全部資金,沒有完成項目年初預算計劃。

        (三)項目資金管理情況分析

        20XX年該項目所有資金支出均嚴格按照程序規范管理。項目支出均有相關的授權審批,資金撥付嚴格審批程序,使用規范,會計核算結果真實、準確。此次績效評價過程中未發現有截留、擠占或挪用項目資金的情況。

        項目具體實施過程中,按照《海南省旅游學校財務管理制度》的規定,財務開支實行校長審批制度。五萬元以下的經費開支在經手人簽名、說明支出款項的理由后,由辦公室及主管副校長審核,最后報校長簽名審批,五萬元(含)以上的,經黨政聯席會議討論通過,并進行公示后再支出。

        三、項目組織實施情況

        (一)項目組織情況分析

        該項目系為了保障全校在校學生無因貧困輟學而發生學生生活補助費用支出。針對該生活補助的發放,責任部門提出工作計劃或安排,經討論后交辦具體負責人員執行。項目學生生活補助的發放先交由責任部門按計劃制表經部門領導審批同意后,再交至辦公室主任審批同意,經黨政聯席會議討論通過,并進行公示后由校長簽字審批。

        (二)項目管理情況分析

        項目嚴格按照學校相關規章制度進行管理,所有具體項目分工明確,決策、執行、監督相互獨立;經費支出嚴格按照程序規范管理,嚴格經過相應層級審核,確保資金支付安全、合規、合法,保證資金專款專用。

        四、項目績效情況

        (一)項目績效目標完成情況分析

        1. 項目的經濟性分析

        (1)項目成本(預算)控制情況

        項目支出按照各項財務制度及規定進行管理,嚴格按照省財政廳、省教育廳有關學生生活補助規定的標準支出,年中有追加其他資金使用,造成本項目資金未能全部支出。

        (2)項目成本(預算)節約情況

        項目執行過程中嚴格控制各項經費開支,生活補助支出按照省財政廳、省教育廳規定的標準支出。

        2. 項目的效率性分析

        (1)項目的實施進度

        項目主要是用于發放全校在校學生生活補助,項目支出分春秋兩季陸續支出。截止20XX年末共發放學生生活補助3914人次,金額92.82萬元。20XX年項目各季度實際完成情況如下:

        (2)項目完成質量

        在發放學生生活補助的經費開支方面,未出現任何支出程序或報賬程序不合規情況;截止20XX年末共發放學生生活補助3914人次,金額92.82萬元,有效的保障了學生的在校生活,降低學生輟學率。

        3. 項目的效益性分析

        (1)項目預期目標完成程度

        ①補助學生人數。截止20XX年末共發放學生生活補助3914人次,未達到預期的目標,績效指標評價為良。

        ②因貧困輟學下降率。20XX年海南省旅游學校無因貧困輟學學生,因貧困輟學下降率達到100%,達到了預期的目標,績效指標評價為優。

        (2)項目實施對社會的影響

        項目有效實施有助于維護學生入學率,保障貧困學生受教育的權利,提高學生的生存技能,整體上提高我省人民受教育水平,提高社會的文明發展程度,為我省旅游行業提供專業技能人才支持,為經濟社會發展提供了持續有力的.支撐。

        4. 項目的可持續性分析

        “學生事務管理”為年度經常性項目,通過項目資金的使用,有效保障生源穩定,是保證教學工作任務對象的基礎條件。項目為省教育廳、省財政廳根據政策安排的資金,在未來年度中預計項目是穩定持續的。

        (二)項目績效目標未完成原因分析

        無

        五、綜合評價情況及評價結論

        此次績效評價共設三項一級指標:分別為項目決策、項目管理及項目績效,評價小組通過檢查、分析、訪談等方法對項目實施了績效評價,評價總得分為89分,評價等次為“良”,具體評分情況如下:

        (一)項目決策評價情況

        項目決策設定分值20分,實得18分,扣分原因主要系由于項目相關目標內容的量化指標不準確,制定的量化指標不符合實際,不能準確反映項目產出數量與產出效益,具體評分情況如下:

        (二)項目管理評價情況

        項目管理設定分值25分,實得23分,扣分原因主要由于項目資金沒有按計劃完成支出,支出進度只有77.35%,具體如下:

        (三)項目績效評價情況

        項目績效設定分值55分,實得48分,扣分原因主要是本項目資金為完全使用,對應的項目的產出數量不足,具體如下:

        六、主要經驗及做法、存在的問題和建議

        (一)主要經驗及做法:

        “學生事務管理”項目的實施,領導應高度重視,明確分工,各崗位人員各司其職。提前做好實施項目的準備工作,發放學生生活補助要及時,特別是對春季畢業及秋季入學的新生,有效保障學生在校期間的最低生活水平。

        (二)存在的問題:

        1. 項目相關目標內容的量化指標不夠準確,不能準確反映項目產出數量與產出效益。

        2. 項目資金沒有按計劃完成支出,支出進度不夠,以及相應的項目產出數量不足。

        (三)建議:

        1.設置項目的產出目標時要先進行深入、細致的了解項目實施的主要工作及流程,分析項目的用途及效益,最后項目的產出目標設置應能較好地、完整地體現項目的產出情況及社會經濟效益。

        2.針對項目支出進度問題,應提前做好項目實施的前期準備工作;在有多項資金的情況下優先使用資金用途相對固化的項目資金。

        七、其他需說明的問題

        無

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