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      審計專員工作職責

      時間:2023-09-15 10:12:03 工作職責 我要投稿

      (實用)審計專員工作職責

      審計專員工作職責1

        1.負責開展集團及各子公司常規及專項審計項目,根據發現的`問題提出審計意見并撰寫審計報告;

      (實用)審計專員工作職責

        2.督促跟進,審計建議的落實及整改,監督重要業務流程及職責的履行情況;

        3.檢查與評價各業務流程及管理制度的合理性及執行情況且建立完善內控體系;

        4.收集匯總、分析公司重要審計信息并建檔立案;

        5.完成領導交辦的其他工作任務。

      審計專員工作職責2

        1、協助梳理公司業務流程,進行合法性及風險性分析與評估,保證控制體系的合理和有效;

        3、根據企業內控標準,協助復核財務報告數據的'準確性。

        4、協助編制發布內控報告,通告階段性工作情況,向管理層揭示重大操作風險

        5、對于審計發現及時跟進解決,并建立自查機制,杜絕類似問題的再次發生。

      審計專員工作職責3

        1、負責審計工作前期準備的各項工作;

        2、執行專項審計,對公司內部各項流程和環節進行跟蹤控制審計;

        3、執行內控審計,做好審計準備工作,并對各項風險舞弊點進行跟蹤控制;

        4、稽核調研;

        5、接受內部員工、外部客戶有關投訴與跟蹤;

        6、匯報、整理、歸檔所組織或參與的審計工作資料。

      審計專員工作職責4

        1.負責參與公司內控體系及財務體系的.建設和完善,組織健全規范內控體系風險預警和避險機制;

        2.跟蹤制度、流程的運行狀況,及時發現風險并提出改進意見;

        3.負責編制常規和專項審計方案,開展常規審計以及各類專項審計;

        4.組織、審核、編寫各項審計報告,確保其準確性、真實性和公正性,對審計中發現的問題出具改進意見并督促落實;

        5.協助財務部門和會計師事務所對公司開展獨立審計活動。

      審計專員工作職責5

        1.根據審計工作計劃及上級指派完成財務審計、內控審計、離任審計及其他專項審計工作;

        2.撰寫審計工作底稿、草擬審計報告,定期上交工作總結及工作計劃;

        3.協助上級完成內部審計制度和工作流程的起草、修訂;

        4.對固定資產、存貨等主要資產進行監督盤點,審核其真實性、完整性、準確性,對于發現的問題提出審計意見和建議;

        5.其他臨時性工作。

      審計專員工作職責6

        1.擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

        2.負責審計過程中與相關部門的協調、溝通及管理;

        3.督促跟蹤審計結論和建議的落實;

        4.依據公司管理需求,組織實施相關內部控制審計工作;

        5.具有較強的'判斷與決策能力;

      審計專員工作職責7

        職責:

        1、處理審計案例,為客戶提供專業服務,執行審計程序;編制審計底稿,客戶資料整理歸檔;

        2、客戶資料的歸檔與整理;

        3、及時反映工作遇到的`難題和工作改進建議;

        4、向上級每周匯報工作,并提出改進工作建議;

        5、積極參與部門的培訓與討論,配合審計主管的工作;

        6、完成上級交辦的其他工作任務;

        任職資格:

        1、大專以上學歷;

        2、3年以上會計或審計工作經驗,其中1年以上事務所經驗;

        3、英語聽、說、讀、寫能力基本能達到溝通要求;

        4、良好的溝通能力和表達能力;

        5、性格穩重、謹慎,有很強責任心;

      審計專員工作職責8

        1、負責財務類審計,包括房地產子公司財務審計和銷售審計,其它子公司財務審計、銷售審計和成本審計;

        2、參與制定并持續改進本業務模塊審計工作程序;

        3、起草審計項目本業務模塊的`實施方案;負責審計項目本業務模塊的具體實施;

        4、提交審計報告初稿,提出管理建議;

        5、負責本業務模塊非現行監控,定期提交報告;

        6、完成部門領導安排的其他工作。

      審計專員工作職責9

        1.負責統籌開展集團內部審計工作,包括且不限于開展集團內部工程審計、財務審計、內控審計、經濟責任審計及各專項審計工作。

        2.負責集團內部審計團隊建設。

        3.主持審計工作,組織制定并實施審計工作計劃。

        4.制定審計考核指標,組織編制并實施集團年度審計工作計劃。

        5.及時將審計工作中發現的重大問題向上級匯報,并根據監督檢查工作中發現的各種問題,提出相應的`改進建議。

      審計專員工作職責10

        1、協助部門領導編寫內控體系相關管理制度及工作流程;

        2、根據內控審計年度、月度工作計劃及領導安排,負責內控審計項目的具體實施,確保各項任務順利完成;

        3、認真執行公司年度審計工作計劃、審計方案,及時檢查和上報審計計劃執行情況。

        4、嚴格執行內控審計工作流程,認真、仔細查閱資料,編寫稽核工作底稿,合規、合法收集稽核取證材料,編寫內控審核報告

        5、對審核中發現的可疑問題及重要線索應及時向內控主管匯報;及時匯總審計情況,客觀公正的做出審計評價,提出初步整改、處理意見和建議。

        6、根據內控審計整改要求及時間限定,檢查被審計部門整改措施的'落實情況,及時向內控主管匯報;

        7、遵守內控審計工作紀律和保密制度,妥善保管審計工作底稿及資料;

        8、協助部門領導跟進重大審計事項,對與公司有關的特定事項進行專項審計,編制相應專項審計報告;

        9、負責審計檔案的整理、歸檔、保存等工作。

        10、保持良好的團隊協作精神,維護良好的團隊氛圍。

        11、參與公司定期、不定期的盤點工作。

        12、完成領導交辦的其他工作。

      審計專員工作職責11

        1、建立和完善公司內部控制評價體系,完善內部審計制度和流程,制訂審計計劃;

        2、審核公司各項管理制度、業務流程的合理性、有效性、合規性以及執行情況;

        3、編制審計報告,披露問題,提出改進建議、決策依據;

      審計專員工作職責12

        職責:

        1.協助工程審計主管領導完成對分子公司的經濟責任、工程項目、分包工程、境外工程項目進行審計、并撰寫審計底稿,提交工程審計主管領導修改、審批;

        2.協助完成內控評價、業績考核等工作;

        3.協助完成公司交辦的.其他工作。

        任職要求:

        1.大學本科以上學歷,工程類相關專業,具有一定的專業勝任能力;

        2.具備較強的問題分析能力和一定的組織協調能力、語言文字表達能力;

        3.敬業愛崗,原則性、組織紀律性、保密意識強,工作積極主動、認真負責;

        4. 身體健康,能適應中短期出差;

        5.持有建造師或造價類證書者優先。

      審計專員工作職責13

        1、內控審計:對公司內部管理控制系統及執行國家財經法規進行內部審計監督;建立、健全完善的公司內部控制制度,促進公司經營管理的`改善,保障公司持續、健康、快速地發展。

        2、工程審計:公司范圍內各項工程建設項目審計工作。

        3、合同審計:對公司工程建設合同、采購合同、產品銷售合同、承包租賃合同等實行審查制,并執行不定期檢查,對存在的問題和違規違章情況進行內部審計監督。

        4、各項成本費用支出的稽核。

        5、公司相關領導交辦的其他審計工作,如離任審計,資金的使用情況,內部控制制度執行情況等進行檢查等。

      審計專員工作職責14

        1、負責制定審計工作規劃和具體計劃實施。

        2、負責審計工作方針、政策及制度的.擬訂、修改與執行。

        3、參與具體的審計工作:

        3.1負責對各子公司經營業績進行效益審計,出具審計報告。

        3.2負責對公司經營環節進行常規和專項審計。

        3.3負責對公司的財務審計工作,出具審計報告。

        3.4負責對重點、難點及創新領域的項目審計工作,開展審計調研工作。

        3.5負責組織對重大質量事故、投訴案件立案調查。

      審計專員工作職責15

        職責:

        1、負責對接海外公司的審計業務,提出處理意見和建議;

        2、負責制定及執行公司審計方案,定期匯報執行情況;

        3、負責審核公司系統內的合同及付款申請;

        4、核對各公司的`往來賬目報表情況及投資類項目進行評估;

        5、對公司業務流程制度的風險及管理進行監督評審;

        6、定時完成系統內臺賬數據比對及修改。

        任職資格

        1、財經、審計等專業,本科以上學歷;

        2、兩年以上企業內控、內審、外審實操經驗;

        3、具備出色的財務風險及審計監管,成本控制等理念;

        4、思維敏捷,工作嚴謹,良好的溝通能力及解決問的能力;

        5、熟知第三國審計法相關知識者優先。

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