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      應(yīng)收會計工作職責

      時間:2023-10-13 09:00:51 工作職責 我要投稿

      (優(yōu)選)應(yīng)收會計工作職責15篇

      應(yīng)收會計工作職責1

        1、負責公司財務(wù)系統(tǒng),應(yīng)收財務(wù)處理;

      (優(yōu)選)應(yīng)收會計工作職責15篇

        2、負責公司應(yīng)收賬款的分析和跟進;

        3、審核各項原始憑證保證應(yīng)收產(chǎn)生合規(guī)合法,保證應(yīng)收核算的.真實性、合理性、合規(guī)性;

        4、保持與各部門的溝通,隨時解決應(yīng)收產(chǎn)生情況及使用情況,保證應(yīng)收核算的準確性;

        5、出具內(nèi)部與應(yīng)收相關(guān)的管理報表。

      應(yīng)收會計工作職責2

        1、負責境內(nèi)&境外 英文銷售合同的信息維護,公司國際貿(mào)易往來的英文合同的`管理、登記、收入確認,開票及收款情況的整理、統(tǒng)計和分析工作。

        2、負責與國際客戶溝通,協(xié)調(diào)&管理國際客戶的材料報銷、統(tǒng)計及后續(xù)發(fā)票及收款工作。

        3、負責境內(nèi)&境外,收入&應(yīng)收賬款的賬務(wù)處理工作。

        4、負責監(jiān)管分析境內(nèi)&境外的收入及回款,定期編制賬齡分析表,與境內(nèi)&境外的銷售團隊溝通并及時催款,對收款情況進行統(tǒng)計、整理和分析。

        5、負責客戶的材料報銷工作,對課題所耗費的客戶指定材料進行統(tǒng)計,發(fā)送給課題負責人復(fù)核批準,并跟進后續(xù)的發(fā)票和收款工作。

      應(yīng)收會計工作職責3

        1.編制銷售臺賬明細表,并分析產(chǎn)品數(shù)量差異,提出改進措施建議;

        2.負責各基地發(fā)貨、客退、結(jié)算數(shù)據(jù)與金額,提供差異數(shù)據(jù)并跟蹤調(diào)整;

        3.核對每月銷售、收款情況,出具應(yīng)收賬款報表,定期與客戶進行對賬;

        4.編制每月出入庫產(chǎn)值報表、應(yīng)收賬款報表;

        5.負責每月發(fā)票開具、抄報稅工作;

        6.建立客戶檔案、管理客戶資信及賒銷授信額度;

        7.整理保管銷售合同、運輸合同、倉儲費合同;

        8.審核出入庫環(huán)節(jié)倉庫單據(jù),確保數(shù)據(jù)準確性;

        9.整理部門考勤記錄并匯總提報管理部;

        10.掃描當月供應(yīng)商采購合同,并及時更新;

        11.整理每月記賬憑證并裝訂;

        12.負責廢品出售的稱重監(jiān)督工作,保證廢品出售的公平公正性;

      應(yīng)收會計工作職責4

        1、負責應(yīng)收款憑證的錄入;

        2、及時完成各月應(yīng)收賬款的對賬工作;

        3、做好客戶往來賬的管理及督促業(yè)務(wù)員進行賬款催討;

        4、及時完成應(yīng)收賬款相關(guān)各種報表的填制及分析工作;

        5、及時完成與公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)的'各項工作;

        6、協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及招待。

      應(yīng)收會計工作職責5

        1、應(yīng)收賬款對賬,催賬工作,完成應(yīng)收量化指標;

        2、應(yīng)收賬款核銷,及應(yīng)收記錄維護;

        3、每月制做應(yīng)收報告及反饋給領(lǐng)導(dǎo);

        4、制作月末預(yù)收賬款余額表,代墊余額表;

        5、拜訪客戶,并提交制式化報告。

      應(yīng)收會計工作職責6

        1、每天更新至前一天為止應(yīng)收賬款余額;

        2、實時跟進出庫單回單情況,及時催繳未回單;

        3、每天登記應(yīng)收賬款回款情況,在系統(tǒng)進行回款及核銷處理,及時催繳未回款;

        4、按收款條件同客戶核對應(yīng)收賬款,開具增值稅專用發(fā)票,實時跟進回款;

        5、定期核對內(nèi)部關(guān)聯(lián)公司往來結(jié)算貨款,及時清算同關(guān)聯(lián)公司的往來款項;

        6、客戶及供應(yīng)商合同檔案的整理、歸檔保存工作;

        7、每月核對廠家對賬單,并對廠家核銷費用進行內(nèi)部核銷,跟進廠家未核費用;

        7、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的`其他工作。

      應(yīng)收會計工作職責7

        1、負責公司日常的財務(wù)工作,協(xié)助處理帳務(wù)。

        2、編制記帳憑證,對帳,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;

        3、根據(jù)要求做好應(yīng)收、應(yīng)付的`核對包括付款安排和催收款工作。

        4、按時完成相關(guān)財務(wù)的報表

        5、市場銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計工作。

      應(yīng)收會計工作職責8

        1.應(yīng)收款業(yè)務(wù)的審核(合同發(fā)票銀行水單等相關(guān)原始憑證)

        2.應(yīng)收款oracle系統(tǒng)制單及憑證裝訂存檔;

        3.預(yù)收賬款的核對整理;

        4.每月對應(yīng)的AP/AR模塊的報表生成及核對分析;

        5.展會結(jié)束后的發(fā)票、收款、預(yù)收、平面圖等與展會有關(guān)的`核對,預(yù)提工作;

        6.開展期間現(xiàn)場的財務(wù)支持工作

        7.根據(jù)工作需要和領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項。

      應(yīng)收會計工作職責9

        1.根據(jù)公司政策跟進客戶應(yīng)收款項

        2.了解客戶付款流程并及時跟進回款進度

        3.與客戶保持緊密聯(lián)系,協(xié)調(diào)內(nèi)部資源配合應(yīng)收款項事宜

        4.按照公司流程核銷收款

        5.在系統(tǒng)中進行發(fā)票數(shù)據(jù)的整理

        6.其他相關(guān)的財務(wù)工作

      應(yīng)收會計工作職責10

        1、審核公司各項成本的支出,進行成本核算、費用管理、成本分析,并定期編制成本分析報表

        2、嚴格控制成本,促進增產(chǎn)節(jié)約人,增收節(jié)支,提高企業(yè)的'經(jīng)濟效益

        3、協(xié)助各部門進行成本核算,并分解下達成本、費用、計劃指標。收集有關(guān)信息和數(shù)據(jù)庫,進行有關(guān)盈虧預(yù)測工作

        4、參與存貨清查盤點工作,企業(yè)在財產(chǎn)清查中盤盈、盤虧的資產(chǎn),要分別情況時行不同的處理

        5、每日審核產(chǎn)成品的面鋪料以及相關(guān)費用,并收集貨物的進貨數(shù)量,進行統(tǒng)計,審核。

        6、核算產(chǎn)品的單件成本

        7、月初與供應(yīng)商,以及外發(fā)加工廠對帳

        8、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作

      應(yīng)收會計工作職責11

        1、負責應(yīng)收賬款核算和監(jiān)管,做好開票、收款審核工作

        2、負責監(jiān)督應(yīng)收款回款情況并負責催收,對逾期應(yīng)收賬款進行監(jiān)督、核算、分析

        3、負責預(yù)收賬款、應(yīng)收賬款清理工作

        4、負責對應(yīng)收賬款確認單據(jù)及賬冊的保管

        5、按時完成月應(yīng)收賬款報表編制工作

        6、負責辦理工程項目保函工作,督促保函到期收回,并及時辦理資金解凍

      應(yīng)收會計工作職責12

        1、負責應(yīng)收.及預(yù)收款項的核算、結(jié)算及歸檔整理工作;

        2、核對并確認客戶的回款情況,做好客戶回款的審核確認工作,登記應(yīng)收帳款明細帳;

        3、定期進行應(yīng)收及預(yù)收款項的對賬,及時將對帳資料歸集存檔;

        4、每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表和本月應(yīng)收帳款分析明細表;

        5、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤;

        6,核對采購訂單、合同、驗收及供應(yīng)商的發(fā)票一致性,每月與供應(yīng)商核對并編制報表;

        7、核對每日應(yīng)付全部原始憑證、支出憑證,核對銀行存款對賬單和銀行調(diào)節(jié)表,做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符;

        8、負責核對貨幣資金的'支付和應(yīng)付賬的核算工作,包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉(zhuǎn)賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出等。

        9、在部門主管的領(lǐng)導(dǎo)下,按照規(guī)定做好本職工作。

      應(yīng)收會計工作職責13

        1.負責財務(wù)應(yīng)收帳款和應(yīng)付帳款的記帳工作;

        2.審傳遞過來應(yīng)收帳款時,要及時的'進行整理和登記并放好;

        3.負責應(yīng)付款支付時的核對工作,核對準確并簽字確認;

        4.每月做好應(yīng)收和應(yīng)付款的分析報告,并及時上報財務(wù)負責人;

        5.核對到帳的款項和發(fā)票開出的金額和銀行的結(jié)算戶名、金額是否一致;

      應(yīng)收會計工作職責14

        1、負責審核訂單、出庫單、回單,生成發(fā)票,記賬憑證;

        2、負責應(yīng)收款項的結(jié)算工作,登記應(yīng)收、復(fù)核銷售應(yīng)收賬款記賬憑證;

        3、負責定期核對往來賬,催收應(yīng)收款項;

        4、編制月度應(yīng)收賬款余額表及月度客戶的'應(yīng)付返利明細表;

        5、進行賬齡統(tǒng)計和分析,為計提壞賬準備提供必要信息;

        6、對客戶的信用情況進行整理和分析,為企業(yè)的的賒銷政策提供依據(jù);

        7、報應(yīng)收賬款預(yù)警報告,跟蹤出庫單回簽情況;

        8、公司交辦的其他工作。

      應(yīng)收會計工作職責15

        1、 每日按照公司規(guī)定完成《日清日結(jié)監(jiān)控表》,跟進門店現(xiàn)金房長短款差異處理并進行相關(guān)賬務(wù)處理,確保營業(yè)款及時回收;

        2、 每日關(guān)注收款方式變動情況,及時向門店了解相關(guān)營銷活動,并進行相關(guān)賬務(wù)處理;

        3、及時完成應(yīng)收賬款的核對及核銷;

        4、每月完成銀行對賬,每月月結(jié)時依據(jù)出納提供銀行對賬單,勾兌銀行,編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;

        5、參與華南區(qū)門店現(xiàn)金房備用金盤點工作并出具現(xiàn)金盤點表;

        6、每月及時準確地對儲值卡相關(guān)業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理;

        7 、配合填制審計底稿數(shù)據(jù)及提供相關(guān)資料;

        8、每日核對各門店P(guān)OS收銀數(shù)據(jù),BW報表數(shù)據(jù),SAP過賬數(shù)據(jù),編制《儲值卡發(fā)行消費核對表》;

        6、 負責憑證的'打印、整理、裝訂和保管。

        7、 完成上級領(lǐng)導(dǎo)分配的臨時工作任務(wù)。

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