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      生產變更管理制度

      時間:2023-03-13 11:33:37 管理制度 我要投稿
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      生產變更管理制度

        現如今,很多地方都會使用到制度,制度是指一定的規格或法令禮俗。大家知道制度的格式嗎?下面是小編精心整理的生產變更管理制度,希望能夠幫助到大家。

      生產變更管理制度

      生產變更管理制度1

        1、目的

        規范本公司安全生產的變更管理,消除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患。本制度適用于公司生產過程中工藝技術、設備設施及管理等永久性或暫時性的變化。

        2、編制依據《危險化學品從業單位安全標準化規范》。

        3、職責

        3.1變更申請人負責填寫《安全生產變更申請表》。

        3.2各部門負責歸口部門的變更審核。

        3.3總經理負責變更的審批。

        3.4變更的審核部門負責對變更情況進行驗收。

        4、工作程序

        4.1變更分類

        4.1.1工藝技術變更包括以下內容:

        1)原料介質變更;

        2)工藝流程及操作條件的重大變更;

        3)工藝設備的改進和變更;

        4)操作規程的變更;

        5)工藝參數的變更;

        6)公用工程的水、電、氣、風的變更等。

        4.1.2設備設施變更包括以內容:

        1)設備設施的更新改造;

        2)安全設施的變更;

        3)更換與原設備不同的設備或配件;

        4)設備材料代用變更;

        5)臨時的電氣設備變更等;

        6)監控、測量儀表的變更;

        7)計算機及其軟件的變更。

        4.1.3管理變更包括以下內容:

        1) 法律、法規和標準的`變化;

        2)人員的變更;

        3)管理機構的較大變更;

        4)管理職責的變更;

        5)安全標準化管理的變更等。

        4.2變更申請人填寫《安全生產變更申請表》,說明變更及其技術依據,并對變更的風險情況進行分析,變更申請部門領導簽字認可。

        4.3申請變更部門將《安全生產變更申請表》報至管理部,管理部負責人對變更的情況進行審核。

        4.4申請變更部門將《安全生產變更申請表》報至總經理,進行變更審批。

        4.5變更審批后,變更申請部門組織相關部門進行變更的實施。

        4.6變更實施前,變更的實施部門對變更實施過程進行風險分析,制定控制措施后實施變更。

        4.7變更審核部門對變更的實施結果進行驗收。

        5、相關制度《風險評價程序》。

        6、相關記錄

        6.1變更申請表。

        6.2變更驗收表。

      生產變更管理制度2

        1、管理職責

        1.1、變更申請人負責提出書面變更申請經部門負責人確認;

        1.2、分管經理負責歸口部門的變更審核;

        1.3、總經理負責變更的審批;

        1.4、分管副經理負責對變更情況進行驗收。

        2、變更分類

        2.1、工藝技術變更

        2.1.1、生產主要原料變更

        2.1.2、工藝流程和主要生產條件的重大變更

        2.1.3、工藝設備的改進和變更

        2.1.4、操作規程的重大變更

        2.1.5、工藝參數的變更

        2.1.6、公用工程的水、電、氣等的變更

        2.2、設備設施變更

        2.2.1、設備設施的更新改造

        2.2.2、安全設施的變更

        2.2.3、更換與原設備不同的設備和配件

        2.2.4、設備的材料變更

        2.2.5、臨時的電氣設備變更

        2.2.6、監控、測量儀表的變更

        2.2.7、設備運行程序軟件的.變更

        2.3、管理變更

        2.3.1、法律、法規和標準規范的變更

        2.3.2、公司人員的變更

        2.3.3、組織機構的重大變更

        2.3.4、管理職責的變更

        2.3.5、安全標準化管理的變更等

        3、工作程序

        3.1、變更申請人提出書面變更申請,說明變更的具體情況及相關依據,并對變更存在的風險情況進行分析,變更申請部門負責人簽字認可。

        3.2、變更申請部門負責人將變更報告送交分管副經理審核。

        3.3、分管副經理審核后報總經理批準。

        3.4、變更審批后,變更申請部門組織人員進行變更的實施。

        3.5、變更實施前,實施部門要對變更的實際過程進行風險分析,制定相應的措施后,實施變更。

        3.6、分管副經理負責對變更的的實施結果進行檢查驗收。

      生產變更管理制度3

        1、目的

        為規范我公司安全生產的變更管理過程,消除或減少由于變更而引起的潛在事故隱患,防止因為變更因素發生安全事故,確保各類變更達到預期的良好效果。根據我公司的實際情況,特制訂變更管理制度。

        2、適用范圍

        本制度適用于本公司生產過程中有關人員、機構、工藝、技術、設備設施、安全、作業過程及環境等各種變更的適時性動態管理。

        3、術語

        3.1人員變更:指新入廠職工(勞務工)、內部崗位或工種調動、離崗復工、外來人員等。

        3.2工藝、技術變更:因新、改、擴建項目引起的技術變更,原料及介質變更,工藝流程及操作條件等變更,工藝設備的改進,操作規程的變更,工藝參數的變更等。

        3.3設備設施變更:指設備、設施的更新改造;安全設施的變更;因更換與原設備不同的設備和配件,設備材料代用,臨時性的電氣設備變更等。

        3.4場所變更指工作場所、環境發生變化。

        3.5管理變更主要包括:管理者職責的變更;管理機構的較大變更;安全標準化管理的變更。

        4、主要職責

        4.1安全環保部是公司安全生產變更管理工作的主管部門,隨時地協調各相關單位對公司內發生的各項變更進行評價和采取針對性的措施;負責協調、指導各單位變更后的崗位人員安全教育培訓工作;負責審核各單位上報的'培訓需求,安排培訓計劃實施培訓工作。負責監督、檢查、考核各單位安全生產變更管理工作的執行情況。

        4.2生產設備部負責歸口審核設備設施變更管理工作;負責歸口審核工藝、技術變更管理工作。

        4.3各單位負責落實主管部門的變更工作安排,對各項變更采取動態管理。

        5、工作程序

        5.1人員變更管理,按照公司《安全教育與培訓管理辦法》中有關內容執行。

        5.2工藝、技術變更管理,由生產設備部負責制定變更后所需的新規程、制度,并對使用單位、人員進行工藝、技術變更培訓教育。教育內容包括變更的內容、操作(使用)注意事項、新的規程制度等,使操作者掌握變更后的安全操作技能。

        5.3設備設施變更管理,由生產設備部負責制定變更后新的技術操作規程、制度等,并對操作(使用)單位進行變更培訓教育。教育內容包括變更的內容、使用注意事項、新的規程制度等,使操作(使用)者掌握安全操作的技能。在報廢、拆除生產設施時,按照《生產設施安全管理制度》中有關內容執行。

        5.4作業過程(程序)、作業場所變更,由所屬單位負責對其職工進行變更交底和安全教育。管理變更時,由安全保衛處組織相關單位及人員進行安全職責培訓、學習。

        5.5變更流程:變更申請單位負責提出書面變更申請----各職能部門負責歸口審核---安全環保部審核-----公司分管負責變更的領導審批----落實完成后----變更的歸口審核部門負責對變更情況進行驗收----申請單位歸檔。

        5.6變更的申請:

        5.6.1公司制定統一的“變更申請表”,在實施變更申請時,變更申請人應統一填寫“變更申請表”(一式三聯:一聯歸口審核部門保存、二聯安全環保部保存、三聯申請單位保存)。

        5.6.2“變更申請”對變更的原因要準確真實,有科學依據:在進行各類變更前,變更申請人要進行充分的實際情況調查,弄清變更前所存在的真正問題和缺陷,從而使變更的目的明確,有科學依據。變更申請人負責填寫“變更申請表”進行變更申請,申請人可以是提案人,也可以是部門負責人或項目責任人。

        5.6.3“變更申請”提出的變更方案要先進合理,內容要明確具體:

        (1)變更的方案應是目前合理、安全、經濟的和可實施性強的,這樣才能保證存在的問題得到妥善解決。針對同一個問題,可以有不同部門產生多個方案,應優中選優。由變更的終審負責人負責,在部門范圍或總廠范圍內針求最佳方案。

        (2)變更內容要詳細說明,必要進附圖、附表、附數據,這樣在各級評審過程才有針對性、可操作性,避免出現隱患和事故。

        (3)“變更申請”內容中,申請人應對變更后可能存在的風險及危害程度進行詳細說明,并明確具體的控制措施,不得隱瞞可能存在的風險。

        5.7變更的審批:

        5.7.1“變更申請表”填好后,應逐級上報歸口主管部門審核、安全保衛處和公司領導審批,不得越級進行評審。

        5.7.2對于各類變更,是對公司生產經營過程中的人、機、物、環等缺陷進行的改進,在變更中的各級評審人員,應全面進行考慮審查,以規避風險,保證變更的有效性。認真對變更內容認真進行風險評價,補充分析其危害的可能性及危害程度,以及可實施性、經濟性、科學性等。

        5.7.3變更的公司領導負責人,負責確定對相關部門評審意見的匯總,綜合評價存在風險、可行性效益和需要后,簽署最終審批意見。

        5.8變更的實施

        5.8.1變更批準后,由各相關職責的單位負責實施,任何臨時性變更,未經審查和批準,不得超過原批準的范圍和期限。

        5.8.2變更的實施要認真落實各類風險控制措施,及時反饋各類異常。

        5.8.3變更申請得到批準后,歸口主管部門要下達明確的變更通知,并附具體的實施方案、明確時間節點,明確起始時間和責任人,明確變更申請中提出的各種風險控制措施等。然后,由配合實施單位組織相關人員進行培訓、學習,明確變更的具體要求后,按方案實施。

        5.8.4實施過程中,如果出現非預計情況時要及時匯報變更申請單位及歸口審批部門,具體實施單位要及時采取措施進行處理。

        5.9變更的驗收

        5.9.1變更的驗收工作由變更歸口主管部門負責組織有關部門、人員進行驗收,確保變更達到計劃的要求。各類變更項目專業負責人、所在部門管理人員即為驗收組成員,共同對實施效果進行評估,對存在的隱患和剩余風險進行評價,提出整改意見,由責任單位及時進行整改。

        5.9.2通過驗收的變更項目,列入所在所在單位正常的管理職責中,負責修訂和完善因變更引起的其它制度、規程等內容,保證變更的安全、有效實施。

        5.10任何單位、員工在未得到許可的條件下,不得擅自進行任何變更,否則總廠將視為違章作業,嚴肅考核。

        5.11變更注意完善項目包括:

        ◆及時修訂各類規程防止老規程誤操作;

        ◆完善制度防止舊制度仍在使用;

        ◆完善標識防止舊標識錯誤使用;

        ◆完善職責權限范圍,防止變更引起的職責交叉或管理空白;

        ◆完善各類表格等;

        ◆進行變更后的人員培訓教育。

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