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      項目計劃

      時間:2023-08-26 14:26:43 計劃 我要投稿

      實用的項目計劃匯總6篇

        時間過得真快,總在不經意間流逝,我們的工作又進入新的階段,為了今后更好的工作發展,做好計劃,讓自己成為更有競爭力的人吧。相信許多人會覺得計劃很難寫?下面是小編精心整理的項目計劃7篇,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

      實用的項目計劃匯總6篇

      項目計劃 篇1

        一、策劃背景

        隨著湖州的經濟在迅速的發展,現代餐飲消費已經從過去的盲目消費進入了理性消費階段,特別時大眾化消費市場和中低檔消費市場占據消費市場主流的今天,餐飲消費已趨于成熟,過去那種消費的隨意性和沖動性越來越少,取而代之的是更加理性化、目的明確的消費傾向。

        現今餐飲市場都以中低檔為主,而中高端特色餐飲極少,隨著現在經濟的發展,人們生活水平的提高,對于餐飲消費的層次要求越來越高,對于餐飲的特色、就餐的環境、飲食的味道、越來越苛求。應印這一趨勢我們將開設一家既能讓大眾消費的起,又具有美食特色的中高檔粵菜餐廳。

        通過本次策劃,我們將給項目本身做出準確的市場定位及產品定位,抓住現代人們對于特色美食的不同需求,注重餐飲文化內涵的體現,打造中高檔餐飲文化品牌。

        二、項目分析

        市場分析

        (1)項目計劃選址在靠近市中心的消費次商圈;

        (2)同類競爭者在大眾知曉度和餐飲特點沒有特別突出的,同檔次類別的競爭者少;

        (3)本項目的目標客源;主要上班族、白領等,消費集群主要是家庭、情侶、聚會等;

        (4)項目的定位與周邊的餐飲企業(大眾餐飲),進行了錯位經營,有一定的市場競爭力;

        (5)在前期的市場導入中,可能會出現與目標客戶的磨合與培養;

        (6)項目的操作,對營銷方面的.工作提出了更高的要求,要有自己精英的營銷團隊。

        三、市場定位

        通過對市場需求類型的定型,競爭對手的分析,本項目在餐飲市場中定位在定位在市場需求中高檔特色餐飲、需求文化餐飲;顧客消費能承受的;無競爭對手的三點交叉上面的,做純正的粵菜餐廳,加上強大的營銷力度,通過各種有利的資源,營銷的整合推廣,實現利潤最大化,品牌影響力擴大化。

        四、餐廳的目標

        我們餐廳選址在鬧市邊緣對租金,餐廳裝修,廚具,餐具,桌椅家具采買預算嚴格控制。

        對于前期市場宣傳,推廣和營銷費用嚴格把關。

        餐廳計劃在半年內回本盈利。

        五、營銷方式及定位

        (1)產品定位:

        核心部分----富有地域特色的中高檔粵菜餐廳。

        形成部分----各種設施的組成,以及VIP卡的設計定位,各種的渠道營銷手段及資料。

        產品組合-----即VIP卡能提供的各類設施的使用權限及服務的組合方式。

        (2)價格定位:

        抓住顧客需求心理和社交場所的需求,消費價格定在在中檔。

        (3)渠道定位:

        直接渠道----建議采用,即設立餐廳自己的VIP卡銷售部門及銷售系統。

        間接渠道----建議與一定的知名度,與本會所不沖突的公司合作,運用他們的間接渠道進行營銷。

        (4)促銷定位:

        顯化潛在客戶----完善項目的裝潢及配套服務項目,達到尊貴的體現,引導客戶消費文化餐飲的理念,創造客戶需求,使他們對本餐廳消費產生需求。

        接近潛在客戶----采用各種方式、方法(各種營銷公關活動)來與潛在客戶接觸。

        六、眾籌方式

        計劃融資150萬,我個人出資三十萬掌握餐廳絕對控股運營與決策,項目自20xx年5月起以2個月為期限籌集,每個出資人最少一萬,最多五萬元。對出資人給予利潤分紅,并在開店后享有餐廳最優惠的終身VIP金卡,免排隊免等候等等特權。享有金牌VIP的榮耀。如在眾籌期限到后沒有達到預期的運營資金,眾籌的資金將如數返回。

        籌集的資金將在三年后如沒提出繼續持股要求則自動返還,出資人亦可在兩年后提前取回(兩年內如有特殊情況可與我們協商提前取回)。資金返還后將不再享有利潤分紅,但金牌VIP特權榮耀終身享有。

        七、風險分析

        有一定的競爭,但是我們可以以自己的核心產品價值牢牢把握市場的頂端。

        項目通過前期的市場調研,成本控制計算,后期運營管理各方面細節的把握理論上虧本幾率極小,但事無巨細我們在出現小概率事件時盡力保障投資人利益把損失降到最低、同投資人利益共享風險共擔。

      項目計劃 篇2

        深圳某軟件公司擬定的打車項目商業計劃書

        項目背景:

        數據顯示,打車應用用戶搭乘出租車的諸多方式中,85.4%的用戶仍會選擇“招手打車”方式,45.9%的用戶在一定情況下會使用“打車軟件”,而通過手機地圖打車的用戶僅占9.2%。前輪打車補貼戰在圈住用戶的同時也培養了用戶的消費和支付習慣,可進一步實現O2O布局。打車應用仍需在精準地理定位、縮短候車時間等方面提升用戶體驗,解決用戶出行打車的核心需求,在此基礎上圍繞用戶出行需求布局線下,分類精準化布局基于位置和時間的其他出行服務。

        打車應用用戶搭乘出租車的諸多方式中,85.4%的用戶仍會選擇“招手打車”方式,45.9%的用戶在一定情況下會使用“打車軟件”,而通過手機地圖打車的用戶僅占9.2%。

        快的打車與滴滴打車通過長時間的補貼優惠,獲得了一定的用戶群體,并相應培養了用戶的打車習慣,為其下一步的商業布局奠定了一定的用戶基礎。

        截止至20xx年上半年,中國打車應用市場繼續呈“快的打車”與“滴滴打車”并舉的雙雄割據狀況,且兩款應用的用戶重疊度均超過50%。截止至20xx年6月底,54.2%的用戶安裝使用打車應用的時間為1—2月,安裝使用了3—5月的用戶占比33.5%。

        當前,快的打車與滴滴打車的用戶群體有一定重疊,87.7%的用戶(根據用戶打車應用使用時長統計)在“補貼戰”最盛之時安裝使用兩款應用。“后補貼”時代,快的打車與滴滴打車兩款應用如何實現差異化經營、獲取用戶粘性或為兩款應用后續運營的重點。

        用戶在多種情況下會選擇使用打車應用。其中,“有急事趕時間”、“下雨等天氣不好時”、“地理位置較為偏僻的地方”、“上下班高峰期間”為使用的常頻場景,分別占比61.5%、38.4%、32.7%與30.7%。24.2%的用戶會在“較早或較晚出行時刻”選擇打車應用預約打車。

        用戶選擇使用打車應用相當程度上為“應急之需”。這也說明了打車應用相應滿足了基礎用戶和強需求用戶的打車需求。該兩類用戶打車需求較多,打車軟件的出現提供了另一種打車方式,并且在地點偏僻地段、冷門打車時間較好解決了該部分群體的打車痛點。

        用戶使用打車應用的諸多因素中,71.9%的用戶認為打車應用“確保能打到車”;“有補貼”對53.8%的用戶構成一定的吸引力;36.1%的用戶認為使用打車應用“省時間”,并且認為能有效利用碎片時間的用戶占比17.8%;15.3%的用戶認可打車應用使用“移動支付較便捷”。

        快的打車與滴滴打車聲勢浩大的“補貼”競賽雖是吸引用戶安裝使用的重要原因,但打車應用所帶來的便捷性、高效性也被相當規模的用戶所認可。打車應用的未來發展仍應首先滿足用戶快速、便捷打車的核心需求。

        20xx年上半年用戶選擇打車應用的諸多因素中,打車應用的“接單速度”與“候車時間”較被用戶所看重,分別占比為64.2%、48.4%;30.3%的用戶看重打車應用的“積分制度”;“補貼金額”這一因素會影響24.6%的用戶選擇。

        “打車預約方便出行”這一要素占比96.5%,無疑成為吸引用戶繼續使用打車應用的首要原因,46.7%的用戶表示“已養成使用打車軟件”的習慣,“打車應用的后續優惠”仍會吸引35.4%的用戶繼續使用打車應用。

        打車應用逐步減少或取消用戶補貼后,19.7%的用戶不會繼續使用打車應用。該部分用戶群體中,42.8%的用戶認為“招手打車更方便”,35.6%的用戶因“取消補貼,優惠力度不大”而棄用打車應用。28.7%的用戶認為“后續積分優惠程序復雜,不便利”,從而影響了用戶繼續使用的積極性。

        補貼取消后即不再繼續使用打車應用的用戶應屬于弱需求用戶。該部分群體或處于較容易打車的`城市或城市地段,招手打車是更為方便的選擇。打車應用的補貼可節省一定的打車成本,補貼取消自然會減少或取消打車應用的使用。

        用戶對打車應用的各項不滿意因素中,“遭司機挑單拒載”最為用戶詬病,占比53.8%。27.4%的用戶表示有時打車“需加價格才能獲得司機回應”。 “移動支付網絡不暢”、“移動支付綁定銀行卡顧慮” 兩項也分別被23.8%、22.1%的用戶所擔憂。

        隨著快的打車與滴滴打車“搶占用戶”階段的結束,如何完善服務體驗成為兩款應用后期平穩運營的核心。

        打車應用用戶對打車應用服務提升方面,50.1%的用戶希望能夠“提供、制作更精準的地圖及定位”;43.7%的用戶希望“完善會員制,提供乘客端衍生品”。希望通過使用打車應用獲得“打車積分兌換團購票務服務”的用戶占比31.2%。

        前輪打車補貼戰在圈住用戶的同時也培養了用戶的消費和支付習慣,可進一步實現O2O布局。打車應用仍需在精準地理定位、縮短候車時間等方面提升用戶體驗,解決用戶出行打車的核心需求,在此基礎上圍繞用戶出行需求布局線下,分類精準化布局基于位置和時間的其他出行服務。

        在沒有使用打車應用的乘客群體中,45.1%的該部分乘客表示 “招手打車更快”,29.4%的受訪用戶表示會“擔心移動支付安全”。安全問題也為該部分乘客所擔憂,“擔心打到黑車”占比21.5%。在沒有使用過打車應用的乘客群體中,15.6%的用戶表示“不會使用打車軟件”。

        目 錄

        第一部分 摘要

        一、項目背景

        二、項目簡介

        三、項目競爭優勢

        四、融資與財務說明

        第二部分 打車應用行業與市場分析

        一、市場環境分析

        (一)政策環境分析

        (二)經濟環境分析

        二、打車應用行業預測分析

        三、打車應用目標市場分析

        四、市場分析小結

        第三部分 公司介紹

        一、公司基本情況

        二、公司業務介紹

        三、組織架構

        四、主要管理團隊

        第四部分 產品與技術

        一、主要產品介紹

        (一)主要產品

        (二)產品性能

        (三)產品的競爭優勢

        二、技術與研發

        (一)關鍵技術介紹

        (二)技術亮點

        (三)現有的和正在申請的知識權

        (四)研發團隊

        (五)持續創新安排

        第五部分 營銷規劃

        一、營銷戰略

        二、營銷措施

        第六部分 項目發展規劃

        一、發展戰略

        二、階段發展規劃

        三、實現經營目標采取的具體策略

        (一)營銷網絡計劃

        (二)人才培養和引進策略

        (三)服務提升計劃

        第七部分 融資說明

        一、資金需求

        二、資金使用規劃及進度

        三、資金籌集方式

        四、投資者權利

        五、投資退出方式

        六、項目估值

        (一)評估技術說明

        (二)收益現值法簡介

        (三)評估假設與模型

        (四)評估值的計算

        第八部分 財務分析與預測

        一、財務評價依據

        二、財務評價基礎數據與參數選取

        三、有關說明

        四、經營收入預測

        五、成本費用估算

        六、盈利能力分析

        (一)項目損益和利潤分配表

        (二)項目現金流量預測表

        (三)項目財務評價指標計算

        七、財務評價結論

        第九部分 風險分析

        一、風險因素

        (一)行業競爭加劇風險

      機械電子農業有色冶金建筑建筑材料
      鋼鐵紡織化纖輕工石油天油氣綜合經濟
      火電通信信息石化化工醫藥水程工程
      他(旅游工程、商務糧)生態建設和環境工程



      市政公用工程(市政交通、給排水、燃氣動力、環境衛生)




      項目計劃 篇3

        一、中層管理人員培訓項目:

        中層管理人員管理技能提升及強化執行力培訓

        培訓目的:根據公司發展需要,中層管理人員作為公司的中流砥柱,需要不斷地獲取先進的管理理念及管理技巧以便提升自身專業管理技能,同時強化執行力,提高工作效率,以提高企業的核心競爭力,保證年度經營目標任務的順利完成。

        計劃時間安排:20xx年4月、8月

        學習內容:

        (一)執行力:余世維《贏在執行》視頻(共6集),該視頻深入淺出的介紹了執行力的核心內容,并輔以案例對當前企業存在的執行力問題以及原因進行分析,提出相關改善建議。

        (二)管理技能:余世維《領導商數》視頻(共6集),該視頻介紹了提高領導商數、掌握管理技能的全新方法,從領導力內涵、團隊意識、有效溝通、企業文化等方面進行闡述,通過詼諧幽默的語言和豐富詳實的案例來引導大家正視領導商數的重要性。

        學習方式:自學

        學員范圍:公司中層管理人員

        培訓效果評估方式:結合本職工作及自身情況撰寫學習心得。

        二、公司全員培訓計劃項目

        (一)醫療常識及急救知識培訓

        培訓目的:伴隨著景區的日益發展,到景區游玩的游客將會越來越多,安全隱患也隨之遞增,加之近年來老年休閑游趨勢愈發明顯,為防患于未然,確保在意外事件發生時,可以及時予以援手,保證游客的生命財產安全,并體現公司應有的人性關懷和社會責任。

        計劃時間安排:20xx年3月中旬

        學習內容:醫療常識、急救知識

        培訓講師:外聘專業人員

        學習地點:區成教中心

        學習方式:授課、演習

        學員范圍:公司全員

        培訓效果評估方式:日常工作

        (二)消防安全知識強化普及培訓

        培訓目的:安全是各項工作的重中之重和前提,結合公司實際,隨著游客增多,以及景區的各項活動開展,消防安全的重要性不言而喻,要為保證游客生命財產安全而努力。

        計劃時間安排:20xx年6月中旬、11月初

        學習內容:消防器材的使用和消防安全相關知識

        培訓講師:外聘專業人員

        學習地點:區成教中心

        學習方式:授課、演習

        學員范圍:公司全員

        培訓效果評估方式:日常工作

        (三)景區基本知識和公司規章制度培訓

        培訓目的:員工的職業素養直接決定了公司的未來發展,員工知識儲備的豐富和公司規章制度的有效踐行,將對景區的知名度、影響力起到積極影響。

        計劃時間安排:20xx年4月中旬

        學習內容:景區基本知識(涵蓋各景點介紹)、公司相關規章制度。上述兩部分內容以導游詞和員工手冊為準。

        學習地點:公司會議室(分部門進行)

        學員范圍:公司全員

        培訓講師:各部門負責人

        培訓效果評估方式:日常工作驗證、導游大賽

        (四)工作流程標準化培訓

        培訓目的:20xx年是景區旅游標準化體系建設關鍵年,年底將會接受上級主管部門的驗收,工作流程標準化作為旅游標準化體系的重要組成部分,必須得到進一步規范,此外,它直接影響著景區的服務水平以及未來5A級景區評定工作。

        計劃時間安排:20xx年7月初

        學習內容:工作流程標準化

        學習方式:自學

        學員范圍:公司全員

        培訓效果評估方式:日常工作

        三、各部門培訓項目

        (一)行政辦公室

        培訓目的:進一步提升行政辦公室工作人員的知識水平和服務水平,為公司的快速發展提供強有力的后勤保障。

        計劃時間安排:20xx年4月、7月

        學習內容:財務報賬流程、景區信息宣傳時效性

        學習地點:公司會議室

        學員范圍:行政辦公室全員

        培訓效果評估方式:日常工作驗證

        (二)導游部

        培訓目的:作為景區的'窗口部門,導游的綜合素質高低影響著游客對景區的直接感官,提升導游團隊的整體素養,是公司長遠發展的支撐。

        計劃時間安排:20xx年3月至9月

        學習內容:普通話、儀態、古建筑、攝影、急救等

        學習地點:公司會議室

        培訓講師:導游部負責人、外聘專業人員

        學員范圍:導游部全員

        培訓效果評估辦法:日常工作驗證

        (三)商品經營部

        培訓目的:商品經營作為今年景區工作的重點和難點,將成為景區收入的又一增長點,加強學習和提升已迫在眉睫。

        計劃時間安排:20xx年6月、9月、12月

        學習內容:服務規范、商品銷售技巧等

        學習地點:公司會議室

        培訓講師:商品經營部負責人、外聘專業人員

        學員范圍:商品經營部全員

        培訓效果評估方式:日常工作驗證

        (四)景區管理部

        培訓目的:景區管理是游客游玩景區的著眼點,如何有效提升景區管理水平,是我們練好“內功”的關鍵。

        計劃時間安排:20xx年3月、4月、6月

        學習內容:售票技巧、軍訓、游客投訴處理辦法

        學習地點:局會議室、停車場

        培訓講師:外聘專業人員、保安組負責人

        學員范圍:景區管理部全員

        培訓效果驗證方式:日常工作驗證

      項目計劃 篇4

        6月15日下午,駐審計局紀檢組長組織局辦公室人員參加,分別對20xx年上半年財政財務收支審計、經濟責任審計和投資審計項目計劃完成情況進行了督查。現將有關情況通報如下:

        一、各股室(分局)上半年計劃審計項目推進情況

        (一)財政金融股承辦的審計項目。

        財稅股20xx年6月30日前應完成“宏觀政策措施落實情況跟蹤審計項目”、“縣本級財政預算執行情況及決算(草案)編制審計項目”(7月30日前完成)、“縣地稅局預算執行及稅收征管情況審計項目”。

        截至20xx年6月16日,財稅股已按年度計劃要求全面完成的項目有:“宏觀政策措施落實情況跟蹤審計項目”(按上級審計機關要求完成第一、二季度審計項目工作)、“縣地稅局預算執行及稅收征管情況審計項目”;完成現場審計實施階段的項目有:“縣本級財政預算執行情況及決算(草案)編制審計項目”、“縣投資促進局20xx年度部門預算執行情況和部門決算草案審計項目”、“瑞峰鎮20xx年度財政決算情況審計項目”、“縣文化廣電新聞出版局20xx年度財政財務收支情況審計項目”。

        (二)經濟責任審計分局承辦的審計項目。

        經濟責任審計項目年計劃10個,其中計劃在5月30日前完成8個;另外加上1個部門決算草案審簽、1個鄉鎮財政決算審計和1個部門財政財務收支審計,同時計劃在5月30日前完成。

        上半年開展的審計項目8個(縣投資促進局黨組書記、局長彭章勤同志任期經濟責任審計、縣殘聯理事長楊毅同志任期經濟責任審計、瑞峰鎮黨委書記蘇雨同志任期經濟責任審計、瑞峰鎮人民政府鎮長宋麒麟同志任期經濟責任審計、瑞峰鎮黃桷村黨支部書記吳正文同志任期經濟責任審計、瑞峰鎮黃桷村村主任張啟華同志任期經濟責任審計、羅波鄉龍泉村黨支部書記郭蘭譜同志任期經濟責任審計、羅波鄉龍泉村村主任李志祥同志任期經濟責任審計),截止目前,上半年開展的8個項目現場審計基本結束,均未向被審計單位征求意見。

        (三)投資審計股承辦的審計項目。

        政府性投資審計項目年計劃10個,均計劃在11月30日前完成并出據報告。

        截至督查日,10個計劃項目,其中審計結束1個、進場審核2個、未接收資料未進場7個。

        二、存在的'主要問題

        (一)項目完成時間滯后,個別項目未按照《縣審計局20xx年度審計項目任務分解表》中安排的時間完成。

        (二)個別項目在年度計劃安排完成時,完成時間太籠統、不夠具體,有些計劃項目均安排在11月底完成。

        (三)個別應在上半年完成的項目,截止督查日,尚未安排分解。

        三、下一步工作要求

        各分管領導要高度重視,組織分管股室認真梳理年度計劃項目,查找項目推進緩慢的原因,創新工作方法,確保時間過半任務過半。

      項目計劃 篇5

        目錄

        一、執行概要.................................................. - 1 -

        1、企業理念和企業特征 ....................................... - 1 -

        2、商機和戰略 ............................................... - 1 -

        3、企業目標市場和預測 ....................................... - 1 -

        4、企業競爭優勢 ............................................. - 1 -

        5、企業經濟性、盈利性和收獲能力 ............................. - 1 -

        6、企業團隊 ................................................. - 2 -

        7、投資企業的回報 ........................................... - 2 -

        二、企業 ...................................................... - 2 -

        1、行業機會: ............................................... - 2 -

        2、企業描述: ............................................... - 2 -

        3、產品或服務: ............................................. - 3 -

        4、企業競爭優勢: ........................................... - 3 -

        5、現狀與需求: ............................................. - 3 -

        三、管理團隊及組織結構 ...................................... - 3 -

        1、組織 ..................................................... - 3 -

        2、主要管理人員: ........................................... - 4 -

        3、管理報酬和所有權 ......................................... - 4 -

        4、雇傭協議與其他協議: ..................................... - 5 -

        5、專業顧問和服務支持: ..................................... - 5 -

        四、產業分析:................................................ - 5 -

        1、產業趨勢: ............................................... - 5 -

        2、估計的市場份額和營業額: ................................. - 5 -

        3、企業目標市場: ........................................... - 5 -

        4、市場評估: ............................................... - 5 -

        5、競爭和競爭優勢: ......................................... - 5 -

        五、營銷計劃.................................................. - 5 -

        1、營業總戰略 ............................................... - 5 -

        2、定價: ................................................... - 5 -

        3、營銷戰術: ............................................... - 6 -

        4、進入戰略和成長戰略: ..................................... - 6 -

        5、服務和保證原則: ......................................... - 6 -

        6、廣告和營業公關: ......................................... - 6 -

        六、運營計劃.................................................. - 6 -

        1、營業周期: ............................................... - 6 -

        2、地理位置: ............................................... - 6 -

        3、設施改善和條件: ......................................... - 6 -

        4、戰略和計劃: ............................................. - 6 -

        5、規章和法律問題: ......................................... - 6 -

        七、設計和開發計劃........................................... - 7 -

        1、開發狀態和任務: ......................................... - 7 -

        2、困難和風險: ............................................. - 7 -

        3、機遇與挑戰: ............................................. - 7 -

        4、設計改進和新品牌的推出: ................................. - 7 -

        5、成本(以月為統計期限): ................................. - 7 -

        6、所有權問題: ............................................. - 7 -

        八、財務計劃.................................................. - 8 -

        1、企業的經濟性 ............................................. - 8 -

        2、預計資產負債表(見附表) ................................. - 8 -

        3、預計利潤表(見附表) ..................................... - 8 -

        4、預計現金流分析(見附表) ................................. - 8 -

        5、成本控制和盈虧平衡分析 ................................... - 8 -

        九、關鍵風險因素 ............................................. - 8 -

        十、附錄 ...................................................... - 8 -

        1、企業行為準則: ........................................... - 8 -

        2、報表: ................................................... - 9 -

        一、執行概要

        1、企業理念和企業特征

        為了豐富地區居民的文化生活,提升人民的文化素質,目前在該地區巳建立了西南文化藝術中心及西南影城分院,投資人本著“立足實踐、大膽創新,與時俱進、勇于探索”的理念,設想將在該地區創立一家中高檔的美容美發有限公司,為在那里居住的市民提供優質、上等的服務,滿足各個層次消費者的需要。

        2、商機和戰略

        公司所在地區的環境“動靜相宜”,周邊屬于城郊結合部,目前居民樓眾多,正在向形成小型的文化、商業街邁進。然而只是偶爾能見到幾家不成規模的理發店,這似乎與該地區文化背景相差甚遠。為此,該美容美發公司的建立,將無疑給該地區的消費者帶來很大的便利,在此地區設立公司的前景一片光明,愛美之心人皆有知,只要不斷提高服務品牌,聘請著名的美容師加盟,那這里的居民一定不會舍近求遠了。同樣的.消費、同樣的享受,消費者何樂而不為呢?通過一、二年的實踐,在取得成功經驗的基礎上,再擴大經營規模,定能創造出更多的利潤。

        3、企業目標市場和預測

        公司服務的對象主要是該地區的中青年人士,向他們提供優質的服務,只要定價合理,服務保證,一定會有一定數量的消費者,產生更大的規模經濟,據保守的預測年營業額將會超過20萬元。

        4、企業競爭優勢

        由于該地區尚未具有比較高檔的美容美發公司,而且隨著大批商業樓及居民的建成,公司的建立勢必會帶來一定的消費者,打敗一些不成氣候的小小理發室,使公司在競爭中處于不敗之地。

        5、企業經濟性、盈利性和收獲能力

        經濟效益預測:

        年營業收入:50萬元

        年營業總成本: 40萬元

        年利潤: 10萬元

        所交所得稅:2.7萬

        稅后利潤: 7.3萬

        提取盈余公積: 1.01萬

        可分配利潤:6.29萬

        投資回收期:3年

        6、企業團隊

        公司有員工8名,員工除投資方推薦委派人員外,其他人員向社會公開招聘。其中:法定代表人(兼總經理)1名負責日常經營管理;財務人員1人負責公司的帳務處理;監事1人負責監督公司的經營狀況及財務監管;員工5人負責公司的日常經營及參與策劃各種公關活動,其中招聘深資質的美容師1名,其余為招聘勞務工(不出資)。

        7、投資企業的回報

        總投資額為20萬元人民幣

        注冊資金為20萬元人民幣

        1)、出資情況:

        法定代表人出資10.1萬元人民幣,占投資比例的55%;其余9.9萬元由3人平均投資,占投資比例的45%。

        2)、出資方式:全部以貨幣資金投入。

        3)、繳資期限:在工商營業執照簽發前一個月(即工商查名成功后)全部到位。

        4)、經營期限:5年

        5)、資金的主要用途:

        購買固定資產及低值易耗品(電吹風機、多功能轉椅、罩子、躺椅等)、開辦費、房屋租賃費、水電費、管理費、員工工資及各種稅收、不可預見費等。

        6)企業回報:

        企業預計將在3年即可收回投資成本,并且投資人可每年視經營狀況追加部分固定資產外,再按出資比例分紅。

        二、企業

        1、行業機會:

        屬消費行業,主要從事美容美發,目前該行業具有廣大的消費市場,有廣闊的發展前景,但是競爭相當激烈。為此在合理合法的經營下,不斷打造服務品牌,以服務帶動人,以創新的理念,追求時尚,給企業帶來生機和潛力。

        2、企業描述:

      項目計劃 篇6

        一、合作雙方

        嘉能國際石油(北京)有限公司駐益陽分公司與長沙程遠汽車服務有限責任公司

        二、合作主題

        嘉能國際石油(北京)有限公司駐益陽分公司與長沙程遠汽車服務有限責任公司車用潤滑油合作項目,本著信譽第一、合作共贏的理念,為其提供嘉能公司北京總部生產的優質原廠潤滑油,完善的售后服務。并保證零售商的利潤空間和市場的有序性,授予其獨家經營區域的權利,使其經營的嘉能產品不受外界市場因素的干擾。

        三、合作背景

        我們準備在寧鄉市場建立一家有影響力,信譽度很高的合作客戶,并準備打造成標志性的旗艦店。為此來擴大嘉能潤滑油在寧鄉市場的品牌知名度和品牌認可度,并擴大其市場占有率。經過公司前期的市場考察和產品的市場推廣過程中,與長沙程遠汽車服務有限責任公司彭總的接洽,達成初步的合作意向。把所有信息反饋公司后,針對此情況,故公司出此合作方案。

        四、合作理念

        我們本著“調整、規范、鞏固、發展”的經營方針,以“規范管理、服務第一”的理念,視顧客為上帝,逐步完善各項機制,突出服務質量第一,經營與服務聯姻。徹底貫徹公司的所有市場政策,達成

        彼此合作共贏的終極理念。

        五、合作模式

        嘉能駐益陽分公司與長沙程遠汽車服務有限責任公司直接合作,為其提供所需的嘉能系列產品,并提供完善的售后服務和潤滑油相關的技術指導,及時供貨和完全貫徹公司的市場政策。長沙程遠汽車服務有限責任公司也需要積極的配合公司的營銷理念和營銷策略,共同扶持,誠信合作。

        五、合作具體方案

        1、產品供應:嘉能駐益陽分公司與長沙程遠汽車服務有限責任公司自合作之日起為其提供嘉能系列潤滑油。

        2、供貨方式:嘉能駐益陽分公司提供及時的送貨上門服務。

        3、價格體系:嘉能駐益陽分公司必須執行全國統一批發價,長沙程遠汽車服務有限責任公司也應執行嘉能的市場零售指導價,不得低價傾銷,但可以高于零售指導價出售。(詳細價格單見附頁1)

        4、市場策略:①嘉能益陽分公司必須保證長沙程遠汽車服務有限責任公司的獨家經營區域(具體的區域大小根據目標銷售任務劃分,第一年任務30萬以上可享受寧鄉縣城的獨家經營)。②對長沙程遠汽車服務有限責任公司執行合理的促進銷售的營銷策略(產品的宣傳,廣告的支持等)。③長沙程遠汽車服務有限責任公司也必須配合公司的市場規劃和營銷策略,共同促進嘉能的品牌宣傳和品牌推廣。

        5、結款方式: 貨到付款(提供發票)。

        6、售后服務:①及時有效的`解決客戶所反應的問題,提供潤滑

        油相關的技術指導,配合零售商銷售,進行合理的銷售輔助支持。②出現產品滯銷,可以申請退貨和換貨支持。(因此產生的運費和包材損壞費需客戶承擔)

        7、福利政策:①未完成合同銷售任務,公司提供價值兩千的精美禮品一份。②完成合同銷售任務,公司給予合同金額3%的銷售獎勵。每超額完成5萬追加一個百分點,上限是實際銷售額8%的銷售獎勵。

        8、合作合同: 雙方擇日共同商定。

        六、合作雙方具體責任

        甲方:嘉能國際石油(北京)有限公司駐益陽分公司

        乙方:長沙程遠汽車服務有限責任公司

        1、甲方責任

        ①甲方保證向乙方提供的注冊

        商標為“嘉能”牌的系列產品,品質符合所標級別的國家標準或企業標準。如發生產品質量爭議,以省級以上國家權威檢測部門檢測結論為準,查明確屬甲方責任時,甲方應接受乙方退貨或賠償直接經濟損失。

        ②合同期內甲方保障乙方的獨家經營區域的唯一性,以避免價格競爭保護乙方享有最大化的利潤空間。

        ③保證嚴格執行合同期內對乙方承諾的獎勵政策。

        2、乙方責任

        ①保證服務質量,對前來保養換油的客戶熱情接待。

        ②保證所用的配件(包括三濾)是原裝正廠,不許以次充好。

        ③統一執行體系內的銷售價格,絕不允許低價傾銷擾亂市場。 ④甲乙雙方根據市場狀況,共同協商制定乙方目標銷售額,乙方作為甲方指定的獨立經營區域機構會員,應完成目標銷售額,目標銷售額年度內不予調整。

        乙方半年銷售額(合計)低于全年總目標銷售額的35%,甲方有權縮減乙方的獨立經營區域,或終止甲方與乙方的銷售合同。

        七、風險對策

        ①如因國際油價上漲導致嘉能的潤滑油價格整體上調,會提前10個工作日通知給對方。②如遇因使用嘉能潤滑油所產生的質量糾紛,公司會第一時間派技術人員親臨現場直接與顧客面對面解決,無需對方出面。

        八、結束語

        嘉能公司根據中國車輛載重情況不斷研發出新的產品來滿足中國市場的需求。多年來的科技投入推動了產品的更新換代和新產品的誕生,公司將以卓越的內在品質、完善的服務體系與您共同邁向成功。相信我們合作定能在寧鄉市場達到真正的共贏局面,開創一個嶄新的未來,在此我代表嘉能公司誠摯的期待與您合作。

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