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      審計主管的職責

      時間:2024-09-13 12:23:29 好文 我要投稿

      審計主管的職責

      審計主管的職責1

        1、根據企業內部控制基本規范、公司內控制度對總部及下屬分子公司和事業部進行主要業務循環流程審計,發現審計問題并提出改進建議。能獨立開展審計工作,編制審計底稿,出具審計報告并與被審計單位及部門溝通。

        2、協助建立健全健全公司內控制度,檢查各項制度、政策的`有效性和執行情況。

        3、參與事業部及分子公司經營者進行離任審計,對經營者業績及合規性進行評價。

        4、公司管理層委托的專項反舞弊調查。

        5、執行部門日常事務及領導交辦的其他事項。

      審計主管的職責2

        職責:

        1、負責或配合實施對公司、分子公司(含全資、合資合作子公司)的內部控制審計或專項審計工作,按項目審計計劃完成內部審計報告、提出審計建議,跟蹤落實建議執行情況;并協助建立、完善內部控制制度。

        2、推進公司項目風險管理工作的開展,配合完成風險管理監督檢查審計工作。

        3、編寫審計業務流程、審計工作規范、制度。

        4、負責審計檔案管理。

        任職資格:

        學歷:本科及以上學歷

        專業:會計學、財務管理、審計學、經營管理

        工作經驗3年以上(其中同一層級崗位3年以上)

        具體要求:有財務工作經驗、有審計工經驗,具有較強的溝通和協調能力。

        計算機:熟練使用ERP、Word、Excel辦公軟件

        英語:熟練

      審計主管的`職責3

        職責:

        1、熟悉國家各項有關財務、稅收政策法規及會計準則、財務準則;

        2、協助擬訂審計計劃方案,完成審計現場工作;具體實施審計項目,對審計過程形成相應記錄,確保內部審計工作質量;認真完成項目經理分配的審計工作,確保工作進度和審計質量;

        3、及時向領導匯報發現的'重大問題和重大風險隱患,提出改進意見并協調處理公司內部審計部門與其他部門的關系;

        4、收集充分的審計證據,確保審計結論適當,審計評價客觀、公正;負責對所有涉及的審計事項,編制并整理工作底稿,編寫內部審計報告,提出處理意見和建議;負責審計檔案的歸檔;

        5、跟蹤后續整改結果,發現問題后進行溝通與上報;

        6、協助公司內部控制制度的建立和完善;

        7、完成領導安排的其他工作。

        任職要求:

        1、會計審計\稅務等相關專業本科及以上學歷;須企業財務、審計同等崗位且不低于3~5年全盤賬務或成本會計及以上實務工作經驗;擁有注冊會計師資格證者優先;

        2、熟練使用辦公軟件;書面表達能力強;

        3、具備豐富職業判斷能力和財會項目分析處理經驗;

        4、職業道德和責任意識強,工作原則性強,富有團隊協作精神;

        5、具備一定的抗壓能力;

        6、事務所財審且無企業實務經驗者暫無考慮。

      審計主管的職責4

        職責:

        1、高新培育。

        2、高新申報過程中所有財務相關事宜對接。

        3、高新通過后稅務備案資料的對接。

        4、加計扣除項目負責人。

        崗位要求:

        1、財務會計,審計等相關專業。

        2、財務主管以上崗位,證書不做要求。

        3、有財務主管或經理以上工作經驗即可。

      審計主管的職責5

        職責:

        1.協助制定財務預算、監督計劃;

        2.編制會計憑證,整理保管財務會計檔案;

        3.按照財務制度定期對賬,如發現差異,查明差異原因;

        4.編制會計報表,處理結賬時有關的賬務的調整事宜;

        5.做好每月的報稅工作;

        6.管理往來賬、應收、應付款等費用項目;

        7.完成上級交辦的其他工作。

        任職要求:

        1、財務、會計專業大專以上學歷,持有會計證,持有中級會計師證資格優先;事務所工作經驗優先;

        2、3-5年以上金融相關行業財務會計工作經驗;熟練操作金蝶財務軟件,熟悉財務軟件的維護,有公司全盤帳務處理工作經驗;

        3、熟練操作Excel、Word等辦公軟件,熟悉增值稅、所得稅等各項稅種申報及會計報表的`編制;

        4、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

        5、具備良好的溝通能力、服務意識,能承受較大的工作壓力。

      審計主管的職責6

        崗位職責:

        1.負責擬定審計計劃及項目初步審計方案,報部門分管領導批準后組織實施集團及子公司各類審計工作;

        2.出具審計報告,確保審計結論正確,證據獲取充分;

        3.及時發現內部控制中存在的弊病和漏洞,優化內控體系,促使公司提升整體管理水平;

        4.及時發現現有或潛在內外風險,提出相應意見和建議,促使整體目標的實現;

        5. 實施對集團財務的各項常規審計與專項審計工作,出具審計報告和管理層建議書等審計文書,督促審計結論和審計建立的落實;

        6.負責對各被審單位審計整改意見落實情況進行檢查;

        任職資格:

        1.統招本科以上,財會審計類 ,中級會計師以上職稱、注冊會計師優先。

        2.3年以上同類崗位工作經驗,房地產企業的2年以上內部審計經驗。獨立負責過多個中型以上審計項目,并出具審計報告。

        3.熟練掌握房地產企業、施工企業的財務核算流程。

        4.具備帶團隊能力;熟練掌握運用新會計準則、新稅法條例,熟練掌握新舊準則的差異;對待問題,能有一定的`深度和見解,語言表達能力強。

      審計主管的職責7

        1、編制完整合理的審計項目工作計劃;

        2、維護客戶關系,與客戶進行良好的`溝通;

        3、作為項目負責人指導、監督、檢查項目組人員的工作開展,保證項目順利實施;

        4、出具審計業務報告和其他鑒證業務報告;

        5、領導交辦的其他工作。

      審計主管的職責8

        職責

        1、負責擬定和完善審計制度、審計流程、考核體系;

        2、對審計計劃實施方案進行調整和分解;

        3、組織、監督、審查經營成果、財務、管理、專案等各項審計活動;

        4、編制內審方案,整理審計證據,準備相關審計文件;

        5、草擬審計報告,提出審計建議,送審計經理審核;

        6、向審計經理匯報審計問題,協助經理完成內外審計的協調溝通工作;

        7、參與現場審計,及時匯報、處理相關問題。

        任職資格:

        1、30-38歲,本科以上學歷,財會、稅務、審計等相關專業;

        2、具有會計師或審計師以上職稱;

        3、5年以上審計工作經驗,3年以上集團公司審計或者風險控制經驗,具有良好的審計、財務、管理、法律等知識背景;

        4、熟悉財稅法規、審計程序和公司財務管理流程;

        5、熟悉企業內部控制規范和內部審計實務標準,有多元化業務審計經驗者優先;

        6、較強的組織、溝通、協調的能力,良好的`職業道德和團隊協作精神。

      審計主管的職責9

        具有5年以上審計工作經驗,熟悉審計、財務、會計工作;

        財務、會計、審計或相關專業本科及以上學歷;具有審計師、會計師以上職稱;

        具有較高的專業知識,熟悉國家審計相關法規、程序和方法;

        具有一定的領導組織管理能力,能團結隊伍;

        具有敬業精神和良好的.職業道德操守。

      審計主管的職責10

        職責:

        1、按內部審計工作程序,組織實施審計項目審計工作;

        2、負責編制審計項目實施方案,并在實施過程中對其修改完善;

        3、分解審計項目工作內容,對項目成員進行分工,落實任務,明確責任;

        4、按項目實施方案開展審計工作,隨時掌握審計進度,保證按期完成;

        5、組織項目成員討論工作中出現的疑難問題,對重大問題請示匯報后,確定下一步審計重點;

        6、審查各成員的審計記錄和審計工作底稿并督促項目成員在規定的時限內完成各自的工作任務;

        7、匯總審計工作底稿,編寫審計報告,并組織項目成員進行討論,審計報告經審計部門負責人審核、修改后出具正式報告;

        8、對審計部門負責人負責并及時報告項目工作進展情況;

        9、參加項目的后續審計整改跟進工作;

        10、項目審計終結后,負責組織該項目資料的收集、整理,按規定提交審計檔案至檔案管理人員,或根據上級領導意見,對審計資料進行處理;

        11、搞好項目及部門的團建,協調工作,發現問題及時解決并向領導匯報。

        任職資格:

        1、全日制本科以上學歷,審計或財會相關專業;

        2、四年以上審計或者財務工作經驗,能獨立帶隊參與審計工作;

        3、熟悉企業的`內控制度和流程,具有會計或審計專業技術中級職稱及注冊會計師、稅務師資格;

        4、較強工作責任心和團隊合作精神;

        5、能熟練操作財務系統軟件和辦公自動化軟件;

        6、具有優秀的公文寫作能力以及良好的溝通技巧和表達能力,正直誠信,具有較好的職業操守,有上進心,學習能力強,能適應經常出差。

      審計主管的職責11

        崗位職責:

        1、負責承擔項目的工程審計工作,了解工程項目的整體投資情況,審核概預算書

        2、依據工程施工圖紙、竣工資料,核對工程量、工程取費,對工程決算書進行審計

        3、依據國家及公司的有關規定,對設計、施工、采購、委托監理合同進行審計

        4、對需外審的工程項目作好內審及協調工作

        5、對審計過程發現的'問題進行相關分析

        6、對審計資料進行整理歸檔

        7、完成上級交辦的其他工作

        任職資格:

        1、本科及以上學歷

        2、5年以上相關工作經驗,熟悉審計、法律、工程技術等相關專業知識

        3、熟悉土建、給排水、電氣、設備安裝工程的造價核算工作

        4、具有較強的組織協調、調查研究、綜合分析、專業判斷、文字表達能力

        5、有審計事務所或中介機構工作經歷優先

      審計主管的職責12

        職責:

        1、規劃計劃類

        1、1 協助審計經理,參與制定具體審計項目的審計方案;

        1、2 參與制定年度審計計劃;

        1、3 參與制定年度部門預算。

        2、制度建設類

        2、1 參與制訂公司內部有關審計監督的規章制度;

        2、2 參與建立及完善公司的審計體系,參與制定相關制度,使公司審計工作規范化、科學化。

        3、日常管理類

        3、1 在審計經理帶領下,根據審計項目方案,進行現場審計;

        3、2 編訂完整可信的審計底稿,實施充分必要的審計程序,根據審計計劃規定的審計分工,完成審計工作;

        3、3 編制審計報告初稿,經審計經理復核后,提交審計部長審閱;

        3、4 跟蹤和落實審計整改情況;

        3、5 做好審計檔案工作,包括審計報告、審計底稿等各種資料的收集、整理、歸檔等;

        3、6 負責進行內控制度評價,提出內控薄弱點和風險點,提請相關部門改進;

        3、7 完成領導交付的其他任務。

        任職要求:

        1、本科及以上學歷,審計學、會計學等財經、經濟類相關專業;

        2、具有二年以上集團公司的'內部審計或事務所工作經驗;

        3、熟悉企業會計準則及稅法等相關財經法規,了解企業內部控制,掌握會計電算化軟件,熟悉ERP系統;

        4、具有一定的團隊管理能力及團隊協作能力,具備有效的溝通和人際關系處理能力;

        5、具備中級會計或中高級審計職稱者優先。

      審計主管的職責13

        職責:

        1.負責公司經營指標數據分析,推進經營指標的達成措施的落實;

        2.負責風險與內控診斷、提供內控管理改善建議等;

        3.負責內控審計,對內控系統的建立、健全、執行及有效性進行檢查和評價。

        4.跟蹤審計建議的`執行,實施后續審計工作;

        5.指導下屬員工所使用的審計程序和審計方法;

        6.負責公司制度管控、流程優化。

        任職要求:

        1、本科及以上學歷,審計,財務管理,工商管理等相關專業;

        2、3年以上相關工作經驗,有大型國企內部審計,企業管理,風險管理,財務管理工作經驗優先;

        3、能獨立組織或協助參與各類審計項目的實施,編制審計報告;

        4、具有良好的語言溝通和文字表達能力;

        5、熟悉財務管理知識、成本管理知識、審計管理知識。

      審計主管的職責14

        根據公司年度經營計劃及風險領域,制定年度內審工作計劃;

        對公司內部控制制度、政策和流程進行評估并提出合規建議;

        對公司各業務板塊進行日常合規審計及不定期專項審計,按審計工作程序組織編制內審報告,并推動整改措施的落地執行;

        對舉報事項或公司財務內控重點事項進行受理審查;

        部門管理工作及領導安排的其他相關工作。

      審計主管的`職責15

        職責:

        1、審查企業各項財務制度的落實情況,協助領導完成集團公司的內控審計、財務審計、及其它專項審計;

        2、協助領導建立并完善集團內控制度,并對制度的執行情況進行審計與監督;

        3、根據審計情況提出問題和整改建議,并草擬審計報告;

        4、負責完成資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業務的審計工作;

        5、審查發票、憑證、賬冊、報表的真實性以及其填制是否符合企業財務制度的要求;

        6、收集審計資料,編寫審計工作底稿,并負責工作底稿的`歸集和整理;

        7、進行企業保密工作,按規定使用所獲取的審計資料;

        8、督促審計結論和建議的落實。

        任職要求:

        1、財務、審計類相關專業本科以上學歷,初級及以上專業技術資格;

        2、三年以上財務審計或企業內審工作經驗,上市公司或外企內審背景優先;

        3、熟悉國家相關審計準則、審計的實施程序和企業內部控制制度的建設與審核;

        4、熟悉財稅法規和財務管理流程,能獨立撰寫審計報告;

        5、能夠熟練使用財務軟件和辦公軟件,具有良好的書面表達能力;

        6、良好的職業道德、溝通能力和團隊精神,有強烈的事業心和責任感。

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