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      倉庫規章制度和管理制度

      時間:2022-07-19 19:09:54 制度 我要投稿

      倉庫規章制度和管理制度

        在不斷進步的社會中,制度使用的頻率越來越高,制度是指一定的規格或法令禮俗。擬定制度的注意事項有許多,你確定會寫嗎?以下是小編為大家收集的倉庫規章制度和管理制度,歡迎大家分享。

      倉庫規章制度和管理制度

      倉庫規章制度和管理制度1

        一、總則

        倉庫是公司物料供應體系的一個重要組成部分,是公司各種物資周轉儲備的環節。主要職能是:保管好庫存物資,做到數量準確、質量完好、確保安全、收發迅速,配合公司提高營運效率。

        二、物資驗收入庫存

        1、物資入庫存,倉庫員要親自同交貨人交接手續,核對清點物資名稱,數量是否一致,按物資交接單上的要求簽字,應當認識到簽收是經濟責任的轉移。

        2、物料入庫存,要如實填制“入庫規格單”,一式三份,做到貨單相符,一聯倉庫員存根,作為倉庫實物賬,其余一聯交財務部,一聯交客戶服務部。

        三、物料的儲存保管

        1、倉庫物料必須按類別,在合理安全可靠的前提下在固定位置堆放,注意留通道,做到整齊,成行成列,過目見數,檢點方便。

        2、庫內嚴禁火種,嚴禁吸煙,非工作人員不得進入庫存內。

        3、倉管員要認真做好倉庫安全工作,作業時要注意安全,經常檢查倉庫,認真做好防火、防潮、防盜工作。

        4、物料保管,倉管員一律不準擅自借出。

        5、倉管員要愛護物料,并注意物料清潔干凈。

        6、每月必須對庫存物料進行實物盤點一次。財務人員予以抽查或監盤,并由倉管員填寫制盤點表,一式三份,一聯倉庫留存,一聯交財務部,一聯交客戶服務部,以保證財務賬、倉庫實物賬和實物相符合。

        四、倉庫物料的出庫

        1、物料出庫按“推陳儲新,先進先出”原則發放,發料堅持一盤點、二核對、三發料、四減數的原則

        2、倉管員必須按送貨單發貨,遇到特殊情況要向領導請示。

        3、倉管員在發料時,必須清潔物料才出倉。

        4、倉管員發料要立即填制出倉單,一式三聯,一聯倉庫留存,一聯交財務部,一聯交客戶服務部,便予減數工作。

      倉庫規章制度和管理制度2

        1、物品驗收

        (1)倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收,并做到:

        ①發票與實物的名稱、規格、型號、數量等不相符時不驗收;

        ②發票上的數量與實物數量不相符,但名稱、規格、型號相符科按實際驗收;

        ③對購進的食品原材料做到不鮮不收,味道不正不收;

        ④對購進的物品已損壞的不驗收。

        2、入庫存放

        ⑴驗收后的物資,除直撥的外,一律要進倉保管;

        ⑵進倉的物品一律按固定的位置堆放;

        ⑶堆放要有條理、注意整齊美觀,不能擠壓的物品要平放在層架上;

        ⑷凡庫存物品,要逐項建立登記卡片,物品進倉時在卡片上按數加上,發出時按數減出,結出余數;卡片固定在物品正前方。

        3、保管與抽查

        ⑴對庫存物品要勤于檢查,防蟲蛀、鼠咬,防霉爛變質,將物資的損耗率降到最底限度。

        ⑵材料會計或有關管理人員也要經常對倉庫物資進行抽查,檢查是否帳卡相符、帳物相符、帳帳相符。

        4、領發物資

        1.領用物品計劃或報告:

        ①凡領用物品,根據規定必須提前做計劃,報庫存部門準備;

        ②倉管員將報來的計劃按每天發貨的順序編排好,做好目錄,準備好物品,以便取貨人領取。

        2.發貨與領貨

        ①各部門各單位的`領貨一般要求專人負責;

        ②領料員要填好領料單(含日期、名稱、規格、型號、數量、單價、用途等)并簽名,倉管員憑單發貨;

        ③領料單一式三份,領料單位自留一份,單位負責人憑單驗收;倉管員一份,憑單入帳;材料會計一份,憑單記明細帳;

        ④發貨時倉管員要注意物品先進的先發、后進的后發;

        3.貨物計價

        ①貨物一般按進價發出,若同一種商品有不同的進價,一般按平均價發出;

        ②需調出以外的單位的物資,一般按原進價或平均價家手續費和管理費調出

        5、盤點

        5.1倉庫物資要求每月月中小盤點,月底大盤點,半年和年終徹底盤點;

        5.2將盤點結果列明細表報財務部審核;

        5.3盤點期間停止發貨

        6、記帳

        6.1設立帳薄和登記帳,帳薄要整齊、全面、一目了然;

        6.2帳薄要分類設置,物資要分品種、型號、規格等設立帳戶;

        6.3記帳時要先審核發票和驗收單,無誤后在入帳,發現有差錯時及時解決,在未弄清和更正前不得入帳;

        6.4審核驗收單、領料單要手續完善后才能入帳,否則要退回倉官員補齊手續后才能入帳;

        6.5發出的物資用加權平均發計價,月終出現的發貨計價差額分品種列表一式三份,記帳員、部門、財務部各一份;

        6.6直撥物資的收發,同其他入庫物資一樣入帳;

        6.7調出本企業的物資所用的管理費、手續費,不得用來沖減材料成本,應由財務部沖減費用;

        6.8進口物資要按發票的數量、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入帳,發出時按加權平均發計價;

        6.9對于發票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資,于月底估價發放,待發票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后,在按實入帳,并調整暫估價,報財務部材料會計調整三級帳;

        6.10月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計;

        6.11與倉管員校對事物帳,每月與財務部材料會計對帳,保證帳物相符帳帳相符。

        7、建立檔案制度

        7.1倉庫檔案應有驗收單、領料單和實物帳薄;

        7.2材料會計的檔案有驗收單、領料單、材料明細帳和材料會計報表

      倉庫規章制度和管理制度3

        1、酒店倉庫除倉管人員和因業務、工作需要的有關人員外,任何人未經批準,不得進入倉庫。

        2、因工作需要需進入倉庫的人員,在進入倉庫時,必須先辦理入倉登記手續,并要有倉庫人員陪同。嚴禁獨自進倉。進倉人員工作完畢后,出倉時應主動請倉管人員檢查。

        3、倉庫內不準會客,不準帶人到倉庫范圍參觀。

        4、倉庫不準代人保管物品,也不得擅自答應未經領導同意的其他單位或部門的物品存倉。

        5、任何人員,除驗收時所需外,不準試用試看倉庫商品物資。

        6、倉庫范圍內不準生火,也不準堆放易燃易爆物品。

        7、一切進倉人員不得攜帶火種進倉。

        8、倉庫應定期檢查防火設施的使用實效,并做好防火工作。

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        1、倉庫內的物品要分類儲放,庫內保證主通道有一定的距離,貨物與墻、燈、房頂之間保持安全距離。

        2、倉庫內的照明限60瓦以下白熾燈,不準用可燃物做燈罩,不準用碘鎢燈、電熨斗、電爐、交流電收音機、電視機等電器設備,化工倉庫的照明燈具設防爆裝置,倉庫內保持通風。各類物品要標明性能名稱。

        3、倉庫的總電源開關要設在門口外面,要有防雨、防潮保護,每年對電線進行一次全面檢查,發現可能引起打火、短路、發熱、絕緣不良等情況,必須及時維修。

        4、物品入庫時要防止挾帶火種,潮濕的物品不準入庫。物品入庫半小時后,值班人員要巡查一次安全情況,發現問題及時報告。物品堆積時間較長時要翻堆清倉,防止物品熾熱產生自燃。

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        一、倉庫日常管理

        1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片;半成品、產成品應按照類型及規格型號設立明細賬、卡片;財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一,相互一致。

        2、做好各類物料和產品的日常核查工作,倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點,并做到賬、物、卡三者一致。對重要防汛工具,如柴油發電機組、電機、割草機等,倉庫保管員必須定期進行核對并記錄,如有變動及時向財務部門反映,以便及時調整。

        3、各單位必須根椐防汛任務及倉庫庫存情況合理確定采購數量,并嚴格控制各類物資的庫存量,有條件單位逐步實行零庫存;倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理,對存放期限較長,逾期失效等不良存貨,要按月編制報表,報送分管領導及財務人員,財務物資部門對本單位的各類不良存貨必須提出處理意見并及時加以處理。

        二、入庫管理

        1、物料進倉時,倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續;如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續,拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫,杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。

        2、入庫時,倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目,如發現物資數量、質量、單據等不齊全時,不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內,經檢驗不合格的物資一律退回,放在暫放區域,同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。

        3、入庫物資在未收到相應發票前,倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬,并根據檢驗單等有效單據及時填開貨到票未到收料單,在收到發票后,沖銷原貨到票未到收料單,并開具材料票到收料單,月底將貨到票未到材料清單上報財務。

        4、收料單的填開必須正確完整,供應單位名稱應填寫全稱并與發票單位一致,如屬票到抵沖的,應在備注欄中注明原入庫時間。收料單上必須有保管員及經手人簽字,并且字跡清楚。

        三、出庫管理

        1、各類材料的發出,原則上采用先進先出法。根據工程技術人員制定的施工計劃,做到限額發放。

        2,領料人員必須持有主管領導鑒字的領料單,方可領取。領料員和倉庫保管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況,核對正確后方可發料;倉管員應開具領料單,經領料人簽字,登記入卡、入帳。

        四、報表及其他管理

        1、倉庫保管員在月末結賬前要與財務部門做好物料進出的銜接工作,各相關部門的計算口徑應保持一致,以保障防汛物資核算的正確性。

        2、必須正確及時報送規定的各類報表,收付存報表、材料耗用匯總表、積壓物資報表等,并確保其正確無誤。

        3、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯,應及時查明原因,并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的,必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理,否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題(如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等),應及時用書面的形式向有關部門匯報

        五、保管員工作職責

        1、保管員必須作風正派,責任心強,公私分明。努力學習、鉆研業務知識,做到四懂二會:懂品名、規格、型號、一般性能用途,懂保管常識,懂業務手續,懂消耗規律;會保管維護,會利廢節約代用。

        2、準確地做好材料進出倉庫的帳務工作和各種報表。

        3、嚴格按照材料的驗收要求做好材料驗收工作,不合要求或不合格的原材物料堅決不予驗收。

        4、認真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。

        5、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛生工作。

        6、保管員必須嚴格履行出入庫手續,及時準確地記好物資賬目,隨時反映庫存變化情況,在規定時間內辦好核算、結賬和有關報表。

        六、本制度自公布之日起施行。倉庫重地,安全管理制度要落實。

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