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      采購管理制度

      時間:2023-08-23 11:29:22 制度 我要投稿

      (優秀)采購管理制度

        在我們平凡的日常里,人們運用到制度的場合不斷增多,制度是國家法律、法令、政策的具體化,是人們行動的準則和依據。那么相關的制度到底是怎么制定的呢?下面是小編為大家收集的采購管理制度,希望對大家有所幫助。

      (優秀)采購管理制度

      采購管理制度1

        為加強公司自購材料出入庫管理,如實反映材料采購、調撥、使用情況,減少流通費用,降低材料采購成本,結合公司實際情況,制訂本辦法。為減少公司資金占用量,建設項目中大宗材料原則上實行零庫存,通過集中招標采購,確定大型供應商,通過本辦法進行調撥、保管、使用。

        一、材料計劃:

        采購部根據各項目施工單位報審批準的材料計劃,于每月20日前編制次月材料需求計劃,報工程部復核,總經理審定。材料員按當月采購計劃,按《工程材料設備采購管理辦法》確定材料(設備)供貨商,并報公司領導批準后簽訂供貨合同。

        二、驗收程序:

        根據供貨合同供貨商送貨入庫(或直送工地),監理、施工、采購部、工程部、供應商五方聯合驗收,監理單位對材料的.質量、規格進行檢查,工程部和施工單位對材料的數量、規格、質量進行核定。符合要求,填寫材料(設備)驗收單,在材料驗收單上會簽。施工單位開出收料單一式四份,采購部二份(其中提交財務部一份),施工單位一份,供貨商一份。不合格材料退回,發生的損失由供貨單位自行負責。

        三、建立臺賬:

        采購部應在3日內辦理完畢入庫、調撥手續,并按照材料驗收單和收料單,建立材料(設備)采供臺帳。

        四、手續上報:

        材料員在辦理完畢入庫、調撥手續后,應在3日內將施工單位收料單一份報至財務部。

        五、五方對賬:

        采購部應于每月20日前會同工程部、監理公司和施工單位對賬,做到帳實相符。采購部應采每月20日前與供貨商核對材料(設備)。

      采購管理制度2

        第一章總則

        第一條目的

        為規范原材料的采購程序,節約采購成本,保證采購質量,滿足經營的需求,特制定本制度。

        第二條范圍

        本制度適用于對企業所有食品原料的采購管理。

        第二章采購方式及供貨商的確定

        第三條采購方式的確定

        1.對于用量大、消耗快、周轉頻繁的原材料,可選擇供貨商送貨的方式。

        2.使用頻率低,不易集中采購的貨物可由采購人員采購。

        3.一些特殊的原材料可由外地發貨,按計劃定期申購。

        第四條供貨商的確定

        1.初選供貨商。選擇三家以上有代表性的供貨商,并對其進行綜合考察,以便了解供貨商的實力、專業化程度、貨物來源、價格、質量及其目前的供貨狀況。

        2.試用供貨商提供的食品原料。就同類商品找出兩家同時供貨,主要從質量、價格、服務三方面來進行分析和比較。

        3.確定供貨商。試用兩個月后,由總經理、副總經理、財務人員、廚師長、采購人員組成審查小組,以民主表決的方式投票表決。

        4.簽訂供貨合同。確定供貨商后,由總經理與供貨商簽訂供貨合同,合同期限不得超過一年。

        5.供貨商的更換與續用。在合作過程中,若發現供貨商有違反合同的行為,在合同期滿前,由審查小組討論決定是否更換和續用。

        第三章采購定價管理

        第五條對供貨商所供物品進行定價。在市場調查的基礎上,每半月制定一次,零星物品的采購價格不定期進行變更。

        第六條定價程序。由總經理同采購人員根據市場調查的結果,與供貨商討價還價后予以確認,并由總經理、采購人員簽字,以書面形式告知庫管、財務執行。

        第七條價格管理原則。對于供貨價格實行最高限價制。不同的貨品,其最高限價范圍如下。

        1.干雜、調料、糧油、等執行價格不得高于市場批發價的7%。

        2.魚類、肉類、鮮貨價格不得高于市場批發價的5%。

        3.零星物品的價格不得高于市場零售價的6%。

        4.低質易耗品的價格不得高于市場零售價的平均數。

        5.蔬菜平均在一元以下的,其采購價格不得高于市場批發價的13%。價格在一元以上的,其采購價格不得高于市場批發價的9%。

        第八條春節、國慶等節假日期間以及災害性天氣持續時間較長的月份,由于供貨價格波動太大,其采購價格范圍可適當放寬。

        第四章審購程序

        第九條零星物品的審購程序

        1.對于經常性物品的申購應由所需部門定期報計劃,經總經理審批后交采購人員辦理。

        2.需臨時采購的物品由所需部門填寫申購單,經部門負責人、總經理審批后方可辦理,申購單一式兩份,并寫明所需物品的品種、數量、規格等。

        3.零星物品的采購不得超過兩天。需要急購的物品由總經理在申購單上寫明,限時購買。

        第十條供貨商送貨的物品的申購程序

        1.所需部門填寫申購物品清單,由部門負責人簽字后,交采購人員辦理。

        2.庫管人員應隨時檢查庫存,當存貨降到最低存貨點時,庫管人員應以書面形式通知采購人員進貨。

        3.只有采購人員有權通知供貨商送貨,其他人員非總經理批準不得擅自通知送貨。

        第五章采購數量的確定

        第十一條鮮貨、蔬菜、水發貨的采購數量

        1.實行每日采購,一般要求供貨商送貨。

        2.每日營業結束前,使用部門根據存貨量、經營情況、儲存條件及送貨時間,確定次日的采購數量。

        第十二條庫存物品的.采購數量

        1.綜合考慮經濟批量、采購周期、資金周轉、儲存條件等因素,根據最低庫存量和最高庫存量確定。最高庫存量不得超過15天的用量,最低不得低于一天的用量。

        2.庫存量的計算公式

        最低庫存量=每日需用量×發貨天數

        最高庫存量=每日需用量×15天

        第六章原料采購衛生管理

        第十三條采購人員必須熟悉本公司所用的各種食品與原料的品種及相關的衛生標準、衛生管理辦法和相關法律法規要求,掌握必要的食品感官檢查方法。

        第十四條采購食品應遵循“用多少訂多少”的原則。采購的食品原料及成品必須保證色、香、味、形正常,采購肉類、水產品等食品原料須注意新鮮度。

        第十五條采購人員不得采購腐爛變質、霉變及其他不符合衛生標準要求(病死、毒死、死因不明、有異味)的禽、畜、獸、水產動物等及其制品,不得采購《食品衛生法》禁止生產經營的食品,不得采購無證商販的食品。

        第十六條采購人員采購食品時應向供應商索取發票等購貨憑據,并做好采購記錄;向食品生產單位、批發市場等批量采購食品,還應索取食品衛生許可證、檢驗(檢疫)合格證明等,特別是熟肉制品、豆制品、涼拌菜等直接入口食品的采購。

        第十七條采購定型包裝食品和食品添加劑,食品包裝上應有品名、廠名、廠址、生產日期、批號、規格、配方或者主要成分、保質期、

        食用或者使用方法等內容。

        第十八條采購酒類、罐頭、飲料、乳制品、調味品等食品,應向供貨方索取本批次的檢驗合格證或檢驗單。

        第十九條采購蔬菜等散裝農副食品及魚類等鮮活產品,應通過正規渠道進貨(可通過定點采購方式實現),確保無農藥及其他有毒、有害化學品污染,并索取檢驗合格證明。

        第二十條采購的食品容器、包裝材料、食品用工具、設備必須符合相關衛生標準和衛生管理辦法的規定,有檢驗合格證。

        第二十一條采購的用于清洗食品和食品用工具、設備的洗滌劑、消毒劑,必須符合相關的國家衛生標準和要求。

        第二十二條采購的進口食品、食品添加劑、食品容器、包裝材料、食品用工具及設備,必須符合相應的國家衛生標準和衛生管理辦法的規定,有口岸進口食品衛生監督檢驗機構出具的檢驗合格證明,外文包裝配有中文標識。

        第二十三條運輸食品的工具如車輛和容器應專用并保持清潔,嚴禁與其他非食品混裝、混運。運輸冷凍食品應當有必要的保溫設備。運輸過程中應做好防雨、防塵、防蠅、防曬、防污染工作。

        第二十四條采購食品入庫前應進行驗收,出入庫時應登記,作好記錄,建立臺賬。

        第二十五條入庫必須做到以下幾點。

        1.無證貨物不得采購,缺證或證照存在實質瑕疵不得入庫。

        2.入庫必須按制度規定如實詳細填寫報表,報表應有相關負責人

        簽字。

        3.入庫食品、原料等必須分類分格放置,并加標注,徹底杜絕庫內食品混淆不清、重疊、放置在地面等的現象。

        4.入庫、出庫必須履行登記簽字制度。

        第二十六條先索證驗貨,后加工制作,再進入餐廳供餐銷售,嚴禁無廠名和廠址、無生產日期、無保質期限的“三無”產品混入,保障食品安全。

        第二十七條專人專管,先進先用,隨時抽查,每周定期檢查兩次,檢查有無過期、變質、漏袋、摻雜異物以及感觀性異常的食品,并做好檢查記錄,及時報告并采取有效措施,保證食品安全。

        第二十八條廚房加工人員應及時反饋加工制作中出現的食品質量、衛生異常情形與問題。庫管人員、采購人員得到反饋信息后,必須立即采取措施解決。

        第二十九條勤進貨、勤盤庫存,保證提供新鮮食品。嚴把質量關,隨時報告庫存食品衛生安全情況。

      采購管理制度3

        為更有效的制止鋪張、浪費現象,切實管理好辦公經費,依據相關法規、政策,結合我單位實際情況,制定本采購管理制度及流程,具體內容如下:

        一、要由民主推薦,成立采購管理小組,至少三人以上。

        二、對常規性及較大宗的單位辦公用品的采購,年初要有具體詳細的計劃,并報單位領導辦公會審批。

        三、對單筆購置5000元,批量購置10000元的.固定資產,要上報局機關審批。

        四、采購單價在500元(含500元)以下的(來源:)低值易耗品和日常辦公用品,以及在500元以內的日常開支由辦公室負責人審批決定;購置單價在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出項目由辦公室負責人報請局分管領導審批。

        五、辦公室對所采購的辦公用品及其他物品應進行入庫清點、造冊登記,對價值在200元以上的大宗辦公用品及其他物品應建立相應臺賬,對其領用人、保管人、使用人都一一登記。領取時要經辦公室負責人審批通過,履行必要的領借手續,一旦丟失或人為損壞應照價賠償。

        六、采購小組在外出采購時,不得一人獨自行動,須3人以上集體行動。

        七、采購小組在外出采購時,對所購物品需經市場調查,做到心中有數。嚴把質量關,力爭使所購物品物美價廉。

        八、采購小組在采購后,對采購發票要嚴格按照財務制度把關,發票內容要實事求是,所購物品品名、規格、數量、單價、價款、經辦人等內容應齊全。

        九、未盡事宜按照國家相關規定執行。

      采購管理制度4

        為加強我院醫德醫風建設,構筑預防腐敗的長效機制,防范和遏制醫藥購銷和醫療服務中的.不正之風,促進醫療衛生事業健康發展,根據上級部門有關規定,結合我院實際,制訂本制度。

        一、對人力資源部、財務部、審計科、藥劑科、醫械科、后勤保障部、項目辦、計算機中心等重點部門負責人,實行定期輪崗。

        二、對藥品采購員、倉管員,醫療器械械采購員、倉管員,務物資采購員、倉管員,財務部會計、出納,藥品信息維護員等敏感崗位人員,實行定期輪崗。

        三、加強對重點部門負責人、重點崗位人員、敏感崗位人員的教育、監督和管理。如有不良行為一經發現按規章制度嚴肅處理,如構成犯罪移交司法機關處理。

        四、重點部門負責人,原則上五年一輪崗。如經組織考察、群眾測評工作表現好,忠于職守、無違法違紀行為且崗位人員輪轉有困難者,經院黨政聯席會議研究,可適當延長輪轉期。

        五、藥品管理人員、藥品采購人員、醫械設備采購員、物資采購員、倉庫管理人員等重點崗位人員,實行兩年一輪崗。崗位周期滿后,由醫院統一安排崗位調整,不服從輪崗安排者給予批評教育直至待崗處理。

        六、院領導的分工也要定期調整。

      采購管理制度5

        第一條:辦公用品的采購

        1.本制度規定的辦公用品是指達不到固定資產標準的低值易耗品,包括耗材及軟件、辦公文具、衛生用具、照明用具等。購買單位價格在100元以下的低值易耗品,各股室負責人填寫申購表交辦公室安排購買;購買單位價格在100元以上200元以內的,但不需進入區財政采購辦公室采購的.物品,各部門事前填寫申購表,經分管領導批準后交辦公室安排專人購買;單位價格在200元以上的須經主要領導審批以后,交辦公室統一采購。

        2.對屬于政府采購范圍的物品,經主要領導批準后由辦公室,按照有關規定到區財政采購中心辦理采購手續,由辦公室統一領回發放。

        3.一般性采購和不需在政府采購中心完成的采購,由辦公室負責采購、管理、發放。急用現買零散性采購實行雙人采購制度。任何部門和個人均不得私自采購。

        4.采購人員須盡職盡責,本著厲行節約的原則,認真做好市場調查,充分掌握所需購物品的性能、價格等情況,力求貨比三家,購得質優價廉商品。

        5.不屬政府采購范圍的物品的采購程序:需用部門提出申請→相關領導審批→辦公室采購、發放→采購人在發票上經手簽字→相關領導審核→主要領導審核→財會核銷。

        第二條:辦公用品的領取

        1.物品領用實行一次一領、專領專用原則。

        2.領取人在領用辦公用品時須在《辦公用品領取登記單》上寫明日期、物品名稱及規格、數量、用途等內容并簽字。單位價格在100以內的由各股室負責人簽字;單位價格在100元-200元的由分管領導簽字;單位價格在200元以上的主要領導簽字。

        3.大件物品領取后應列入固定資產管理序列,部門應明確使用管理責任人。

        4.除辦公室指定的專人采購外,其他工作人員一律不得在外單獨購買辦公用品或在指定采購點處簽單。

        第三條:辦公用品的使用

        1.辦公用品應為辦公所用,不得據為已有,挪作私用。

        2.要愛護辦公設備和相關物品,不得隨意丟棄廢置,嚴格執行注銷制度。要認真遵守操作規程,最大限度延長物品使用年限。

        3.文件材料的印制要有科學性和計劃性,印制前要認真做好校對、檢查等工作,避免不必要的浪費。

        4.高檔耐用辦公用品在使用中出現故障時,由原采購人員負責聯系退換、維修事宜;因使用不當,人為造成設備損壞的,直接責任人應負賠償責任。

      采購管理制度6

        第一條產品經銷公司物資(或服務)采購堅持集團公司物資采購管理原則和“統一管理、分級實施”的管理模式,隸屬于集團公司一級采購物資(或服務)的由集團公司集中采購,產品經銷公司負責二級物資(或服務)或集團公司授權采購的一級物資(或服務)的集中采購。

        第二條公司企業管理部(法律事務部)負責產品經銷公司采購招標管理。

        第三條全資公司和絕對控股公司日常所需小額物資(或服務)和生產建設急需物資,可以由全資公司和絕對控股公司進行采購,其他物資采購由集團公司或產品經銷公司采購。產品經銷公司授權所屬單位采購的物資,需要對采購過程進行監督管理。相對控股公司和參股公司物資采購經內部審批后自行實施,大額物資采購接受產品經銷公司監督管理。

        第四條采購計劃管理

        物資采購實行計劃管理。所有采購物資必須依據下達的年度投資計劃或財務預算安排編制采購計劃,按照分級管理權限,經計劃或預算管理部門審核后,按計劃實施采購。采購時盡量采用招標采購方式。

        產品經銷公司負責編制二級物資采購計劃,并報集團公司審批。所屬單位編制本單位采購計劃,報產品經銷公司審批。

        第五條供應商管理

        產品經銷公司及全資公司采購物資應盡量在集團公司物資供應商庫內選擇供應商。采購前期應做好供應商調查工作,采購過程中做好供應商管理工作,采購過程結束后應對供應商進行評價,并報公司企業管理部(法律事務部)備案。

        第六條采購實施

        產品經銷公司及全資公司采購實施應按照集團公司規定標準,盡量采用招標采購方式。不符合招標采購條件的可采用競爭型談判采購、詢價采購、單一來源采購等方式。

        公司企業管理部(法律事務部)應加強對全資公司物資采購或其他所屬單位大額物資采購過程的監督管理工作。

        第七條公司招標工作應遵守的原則

        (一)遵循公開、公平、公正、誠實守信的原則;

        (二)堅持科技創新優先、效率優先、節能環保優先、質量優先、性價比最優的原則;

        (三)實行“統一制度、二級管理、分級授權、歸口審查”的原則。

        1.統一制度:統一招標制度,統一業務流程和工作程序,統一建立的專家庫、協作企業準入目錄。

        2.二級管理:實行產品經銷公司及所屬單位分級管理。

        3.分級授權:產品經銷公司招標工作實行兩級實施,由產品經銷公司或授權所屬各企業自行組織招標。

        4.歸口審查:對招標項目中的有關內容,按業務性質,分別由各級相關專業部門審查。

        第八條招標管理機構

        產品經銷公司成立招投標管理委員會,負責本單位的招投標管理工作,是公司招投標管理的專門研究機構,負責對公司招投標決策進行研究,并做出審議。

        招投標管理委員會下設辦公室,招標辦設在公司企業管理部(法律事務部),負責招投標管理委員會的日常工作。

        第九條招標的范圍與權限

        產品經銷公司負責所屬單位招標工作的監督和對重大項目招標方案的初審,并負責上報集團公司審批;

        產品經銷公司招投標的管理權限包括公司機關及所屬全資公司的工程、設備、材料和服務全部招標項目。

        所屬全資公司負責對其授權范圍內招標工作的實施、監督及管理。

        第十條評標專家庫管理

        公司建立集團公司評標專家庫產品經銷公司專家分庫,由公司招標辦負責組建和動態管理,根據業績考核和年度資格審查情況,適時進行調整。

        評標專家庫評標專家的評標范圍是非國家強制招標范圍和生產消耗性材料的招標活動。

        第十一條招標代理機構管理

        產品經銷公司及全資公司在集團公司制定的招標代理機構準入目錄中選擇合作單位。選定后產品經銷公司報集團公司備案,全資公司報公司企業管理部(法律事務部)備案。控參股公司優先選擇集團公司準入目錄中機構。

        產品經銷公司所屬單位每年底應將服務于本單位的招標代理機構的服務情況進行分析、評價,并將材料上報公司,公司招標辦匯總整理后上報集團公司。

        第十二條招標實施管理

        (一)招標必須滿足公司規定的條件才能組織實施。

        (二)招標應當按不高于批準的概算投資額或財務預算額進行限額招標,超額的作廢標處理。特殊情況的.,應當按照管理權限報投資或預算管理部門審批。

        (三)招標應當按照國家法律法規及公司相關規定,采取公開招標或邀請招標的形式。

        (四)招標應建立評標委員會,評標委員應當在相關部門監督下,抽取5人以上單數專家組成,技術、經濟等方面的專家不得少于成員總數的三分之二。

        第十三條產品經銷公司所屬單位招標不得有以下行為:

        (一)所屬單位不得將必須進行招標的項目化整為零或者以其他任何方式規避招標;

        (二)所屬單位不得利用劃分標段限制或排斥潛在投標單位,不得利用劃分標段規避招標;

        (三)所屬單位不得設置不合理的條件限制、排斥潛在投標單位或者投標單位;

        (四)其他違反公司招標規定的行為。

        第十四條非招標采購管理原則:

        (一)遵循公開、公平、公正、誠實守信的原則;

        (二)堅持科技創新優先、效率優先、節能環保優先、質量優先、性價比最優的原則;

        (三)產品經銷公司實行“統一制度、二級管理、分級授權、歸口審查”的原則。

      采購管理制度7

        一、公司所有辦公用品的采購工作

        統一由辦公室負責采購,其他任何部門不得擅自采購。自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金。 二、辦公用品的分類

        本制度所規定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價格100元以下的`日常辦公消耗性用品,如筆、本、紙、碳粉等;特殊辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品以及單位價格在500元以上的非消耗性用品。

        三、辦公用品的采購

        1、一般辦公用品的采購在每月月末由辦公室依據庫存及辦公用量情況提出采購計劃,報辦公室主任批準后,集中購置;特殊辦公用品的采購,由所需部門填制《辦公用品申購單》(需部門經理簽字),報辦公室主任批準后,由辦公室統一購買。

        2、采購人員必須嚴格按照采購審批計劃進行采買,不得隨意增加采購品種和數量,凡未列入采購計劃或未經領導審批的物品,任何人不得擅自購買。否則,財務不予報銷。辦公用品采購要嚴把采購物品質量,做到秉公辦事,貨比三家,擇優選買,不從中謀取私利,并做一《辦公用品報價對比分析表》報總經理審批。

        3、認真辦理出入庫登記手續,未辦理入庫手續的用品,不準直接使用。

        四、辦公用品的領取

        1、一般辦公用品可根據工作需要,由使用部門工作人員直接到辦公室文秘室簽字領取。

        2、特殊辦公用品需由使用部門填寫《辦公用品請領單》,經本部門經理簽字轉辦公室主任批準后,至辦公室文秘室辦理領用手續。

        五、辦公用品的管理

        1、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作,要建立辦公用品管理臺帳,做到入庫有手續、發放有登記。

        2、各表單至辦公室文秘室領取。

        六、報銷規定及程序

        1、報銷時,發票必須附有申購單,否則不予報銷;

        2、未經辦公室確認,自行采購辦公用品的不予報銷其采購資金;

        3、所有報銷單必須由辦公室主任簽字方可,否則,財務不予報銷。

        4、經辦人辦公室主任復核會計審核財務經理審批董事長出納

        本制度最終解釋權歸公司辦公室,自董事長簽字之日起實施。請各部門及員工嚴格遵守并執行,謝謝工作支持與合作!

      采購管理制度8

        一、 超市所供商品必須符合《中華人民共和國質量法》及《食品衛生法》等相關法律、法規的要求,必須從正規渠道購進各種商品、食品等,并索取“三證”,杜絕三無食品和假冒偽劣、腐爛變質及過期商品進入超市,嚴禁在超市內經營過期、變質以及不合格商品。

        二、 嚴禁銷售、出租、淫穢書刊和音像制品,禁止各種不文明、不健康和欺詐性的經營行為和經營活動,如有發現有此類情況將交由相關執法部門處理。

        三、 超市經營范圍要符合合同要求,不得經營無包裝或自行加工的食品、飲料,不得經營白酒,不得經營藥品及其他需要特別許可證的商品。

        四、 杜絕強賣現象,所有商品實行明碼標價,超市所售商品價格不得高于市場其他同類型超市價格,

        五、 超市員工患病期間不得上崗,在工作時間要儀表端莊、著裝整齊、干凈、禁止在店內喝酒、吸煙,保持良好的形象。

        六、 禁止在承租范圍外經營、嚴禁亂堆亂放,并保持店內及周邊3米范圍內的環境衛生,保持店內商品的擺放整齊。盛放垃圾的容器保持清潔衛生,并及時清運,積極采取防鼠、防蠅措施。

        七、 不準超負荷用電和亂拉亂接電線、電源開關等。因工作需要接電時必須經學院有關部門同意。

        八、 超市在營業期間內禁止電、氣焊等明火作業。設備維修等特殊情況確需動火作業的.,應由學院負責消防安全管理的責任部門批準,并采取嚴密的防范措施,確保用火安全。

        九、 超市內柜臺、貨架應合理布置,不得遮擋消防設施,并保證疏散通道、安全出口暢通。安全出口應按規定設置燈光指示標志。

        十、 在經營服務過程中,必須要杜絕消防安全事故和意外事故的發生,如果出現安全責任事故,校園超市相關人員必須承擔全部責任。

        十一、 超市經營活動接受全院師生的監督。

      采購管理制度9

        1.目的:

        為保證醫療器械的安全,有效,保障人民健康,安全,制定本項制度。

        2.范圍:

        適用于醫療器械的采購管理工作。

        3.責任:

        采購員

        4.內容:

        4.1醫療器械的購進必須堅持“按需購進,擇優購進”的原則,遵守國家有關法律法規,保證產品質量。

        4.2采購員必需從具有工商部門核發的《營業執照》,且具有有效的《醫療器械生產企業許可證》或《醫療器械經營企業許可證》的企業購進合格的醫療器械,并驗明產品合格證。

        4.3采購的國產產品必須具有有效的《中華人民共和國國醫療器械注冊證》及醫療器械產品生產制造認可表,同時該產品必須是在供方《醫療器械生產企業許可證》或《醫療器械經營企業許可證》的產品范圍內。必要時對產品和企業質量體系進行考察。

        4.4采購的進口產品必須具有有效的《中華人民共和國國醫療器械注冊證》及醫療器械產品注冊登記表,同時該產品必須是在供方《醫療器械經營企業許可證》的產品范圍內。

        4.5首次經營的`品種應建立質量審核制度。質量審核包括:索取產品技術標準,簽訂質量保證協議,并建立采購合同檔案。

        4.6采購員不得采購質量不合格的產品,不得購進過期,失效或國家明令淘汰的醫療器械。

        4.7購進的醫療器械要有合法票據,并建立完整,真實的購進記錄,做到票、賬、貨相符。

        4.8企業須將所有經營品種的產品資質以及其供貨方的資質,制作目錄并形成檔案,妥善保存。定期還需核對資質的有效性,及時更新。

      采購管理制度10

        公司程序文件版號: a

        修改號: 0

       5.1物業管理物品采購控制程序頁碼: 1/3

        1.目的:

        確保采購的物品符合質量要求。

        2.適用范圍:

        適用于公司各部門對物業管理服務相關物品的采購。

        3.引用文件:

        3.1質量手冊第4.6、4.10、4.13章

        3.2 is09002標準第4.6、4.10、4.13章

        4.職責:

        4.1公司各部門職責:

        4.1.1各部門應設專人負責編制本部門相關物業管理項目所需物品的購置計劃。

        4.1.2各部門主任負責本部門物品購置計劃的核定。

        4.1.3管理者副代表負責物品購置計劃的審核,公司副總經理負責物品購置計劃的審批。

        4.1.4經副總經理審批后的物品購置計劃由綜合辦公室主任負責實施。

        4.1.5綜合辦公室主任負責購置物品檢查、驗收、入庫登記。

        4.2工程維修部的職責:

        4.2.1工程維修部負責物業分承包商施工材料及日常維修材料采購計劃的審核。

        4.2.2當住戶發現分承包商提供的日常維修材料存在質量問題或材料不足時,工程維修部應對分承包商所購物品和庫存進行驗證,并對其發出《整改通知書》。

        5.工作程序:

        5.1物品的購置計劃由各部門根據本部門相關物業管理項目實際需要,編寫《物品采購計劃報批表》。

        5.2購置計劃要明確產品的名稱、規格、型號、數量、購置用途與時間要求,有特釋要求的應注明。

        5.3購置計劃編寫完成后交部門領導進行核定,經部門領導核定后,交管理者副代表審核,并由副總經理審批。

        5.4經副總經理審批后的購置計劃,由綜合辦公室主任負責實施。

        5.5綜合辦公室主任對審批后的購置計劃應委托辦事員負責實施。

        5.6辦事員根據各部門的購置計劃,要進行分類匯總,制定采購計劃,采購計劃應結合實際,以免造成資金的浪費。

        5.7對物品采購的要求:

        5.7.1辦事員在進行采購時,應從《合格供應商名單》中選擇供應商,并根據各部門提供購置計劃的時間要求,分輕重緩急,有計劃地進行,以確保物品的及時供應。

        5.7.2工程維修部應建議物業分承包商對用量較大、數量較多且長年經常使用物品(如燈泡、水暖管件等)要采用國家定點生產廠家或專業生產廠家生產的產品,以確保產品的使用壽命和使用安全。

        5.7.3對各專業有特殊要求的物品,辦事員要會同專業技術人員共同去選購,以避免使用的`困難。

        5.8對物品的驗收:

        5.8.1物品到貨后,綜合辦公室主任根據采購計劃逐一進行清點檢查、驗收入庫,并登記《入庫登記表》中。

        5.8.2物業分承包商購置的與物業管理相關的所需品,應與工程維修部共同驗收,并將驗收結果報工程維修部歸檔。

        5.8.3對各專業有特釋要求的物品,綜合辦公室主任應會同專業技術人員共同驗收,并在《入庫登記表》中注明驗收結果。

        5.9對不合格產品的處理:

        5.9.1經辦事員采購的物品,在進行檢查驗收時,發現產品質量或規格型號不符合要求,或產品質量有問題,放到指定區域并在《入庫登記表》中加以記錄,立即通知供貨方進行更換,已更換仍不符合要求或質量的產品,要提出退貨,以避免造成經濟損失。

        5.9.2物業分承包商采購的物品,工程維修部主任負責審查材料月計

        劃和每月材料庫存情況,確保分承包商所購材料符合質量要求。

        5.9.3對提供不合格產品的生產廠家或物品供應商,要進行調整,好中選優,以確定長期合作供應商。

        6.支持性文件與質量記錄:

        6.1《合格供應商名單》 ej-qr-qp5.2-01

        6.2《物品采購計劃報批表》 ej-qr-qp5.1-01

        6.3《入庫登記表》&n

      采購管理制度11

        一、辦公室物品主要指用于后勤服務與管理等方面的物品,包括辦公設備、日常用品、接待物品和后勤服務工具等。

        二、辦公室物品的采購,按照先批準后購買的原則,由各科室將擬購物品清單報文書科登記,由文書科報辦公室領導審批同意后統一購買。一次性辦公室物品采取金額在2000元以內的,報辦公室分管財務副主任審批;一次性辦公室物品采購金額在2000元以上(含2000元)的,報辦公室主任審批。

        三、經審批,由文書科負責采購。一次性辦公室物品采購金額在200元—2000元的由兩人共同購買;一次性辦公室物品采購金額在2000元以上的`由三人共同購買。 四、所購物品實行入庫報領制度。按照收支兩條線的原則,由文書科指派專人分別對物品入庫和領用進行登記,領用人員需注明領用日期、用途、數量等內容。每季度應對物品購買和領用情況進行匯總,報辦公室主任和分管財務副主任,并在主任辦公會上通報。

        五、辦公室購買的各種物品只能用于辦公室工作和服務,不得私自使用或送、借他人使用。

        六、各科室因工作需要,需使用公用物品的,必須履行領、借手續。一次性辦公用品的領用直接向文書科領取,并由領用人簽字確認;領、借貴重辦公設備、接待物品和其他辦公用品,必須經辦公室主要領導或分管領導同意,并由領用人簽字確認。領用物品未使用完或借用物品用畢應及時退還文書科,并作好物品退還登記。

        七、因個人原因,造成領、借用物品丟失、損害的,由領用人照價賠償。因保管人員管理不善,致使物品損毀、被盜、遺失的,由保管人員照價賠償。

        八、文書科要按照“日清、月結”的要求,及時清點辦公室公用物品,做好登記,每月向辦公室分管財務副主任、主任報告使用情況。

      采購管理制度12

        (一)審批

        1.凡屬新增(醫院尚未使用過的、集中招標目錄中沒有的)醫療器械,使用科室需填寫申請表交醫療設備科,申請表內容包括:醫務科門對臨床使用必要性的意見(對一次性性醫療用品,還需有院感部門的審核意見),財務部門對收費情況的意見和設備科管理部門對醫療器械市場準入的合法性審查意見,然后經設備科長審核送分管院長批準后實施采購。必要時經醫院儀器設備管理委員會討論批準。

        2.非正常使用醫療器械的控制:

        (1)新增審批的器械,屬臨床未使用過的,在當前醫療工作中需要長期使用的,在審批中,要說明長期使用。

        (2)新增審批的器械,在目前臨床使用中已有同類產品,是針對個別特殊病人需要的,應合理限制其使用量,使用量不應超過15%。

        (3)新增醫療器械的價格先可使用三個月,然后根據使用量的情況,醫院組織院內招標,以確定合理的價格。

        (二)采購

        1.醫院購置和接受贈送的醫療器械必須符合醫療器械管理條例、衛生行政部門及海關、商檢、計量等行政部門的'有關規定。

        2.屬于上級衛生行政部門集中招標采購的醫療器械,應在招標后在中標單位中選購器械。

        3.對于沒有集中招標的量大、價值高的醫用器械,醫院應組織院內招標采購。

        4.不屬于固定資產管理的醫用計量器具的購置憑醫用計量器具購置審批單。

        5.不得采購無證醫療器械。

        6.在向中標單位或醫院確定的經營單位選購醫療器械前,應訂立購銷協議或合同(合同的格式建議采用全市設備質控統一的格式),以明確供貨、驗收、付款方式、質量保證、售后服務、雙方的權利、義務等條款。

        (三)索證

        醫療器械產品采購前供應商必須提供下列證件:

        1.銷售人員必須提交帶有身份證復印件的單位委托書;

        2.提交醫療器械生產企業許可證或醫療器械經營企業許可證;

        3.提供經營產品的代理證書;

        4.提供產品的有效證件如:醫療器械注冊證、計量器具制造許可證、3c認證證書等;

        5.產品質量承諾;

        6.所有提供的證件復印件均要加蓋單位紅章。

      采購管理制度13

        一、請購極其規定

        1、請購的定義

        請購是指某人或者某部門按照生產需要確定一種或幾種物料,并根據規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的囫圇過程。

        2、請購單的要素

        完整的請購單應包括以下要素:

        請購的部門;

        請購物品所屬項目

        請購的用途

        請購的物品名稱、規格、數量

        請購物品的樣品、圖紙和技術資料

        請購物品的需求時光

        請購如有特別請備注

        請購單填寫人

        請購部門主管

        請購單審核人

        選購副總審核

        財務審核人

        公司總經理

        3、請購單及其提報規定

        請購單應根據要素填寫完整、清楚,由公司領導審核審核批準后報選購部門;

        請購部門在提報申請單時應要求選購部接收人簽字并備份;

        涉及的請購數量過多時可附件清單的形式舉行提交,為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交;

        遇公司生產、生活急需的物資,公司領導不在的狀況下可以電話請示,征得同意后提報選購部門,簽字確認后手續后補

        假如是單一來源選購或指定選購廠家及品牌的產品,請購部門必需作出書面說明

        請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報選購部。

        二、請購單的接收及分發規定

        1、請購的接收要點

        選購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否根據規定填寫完整、清楚,檢查請購單是否經過公司領導審批;

        接收請購單時應遵循無方案不選購,名稱規格等不完整不清楚不選購,圖紙及技術資料不全不選購,庫存已超儲值積壓的物資不選購的原則;

        通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存;

        對于不符合規定和撤銷的請購物資應準時通知請購部門。

        2、請購單的分發規定

        對于請購單選購部應根據人員分工和崗位職責舉行分工處理;

        對于緊張請購項目應優先處理;

        無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門。

        重要的項目選購前應征求公司相關領導的'建議。

        三、詢價及其規定

        1、詢價前應仔細查看請購單的品名、規格、數量、名稱,了解圖紙及其技術要求,碰到問題應準時與請購部門交流;

        2、屬于相同類型或屬性近似的產品應收拾、歸類集中選購;

        3、詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌舉行詢價;

        4、比價選購的單位均應具備一定的資質和實力,具有提供或完成我公司所需物資的能力;

        四、比價、議價

        1、對廠商的供給能力,交貨時光及產品或服務質量舉行確認;

        2.對于合格供貨商的價格水平舉行市場分析,是否價格最低,所報價格的綜合條件越發突出;

        五、合同的簽訂及其規定

        1、合同正文應包含的要素

        (1)合同名稱、編號、簽訂時光、簽訂地點;

        (2)選購物品的規格、名稱、數量、單價、總價及合同金額,清單、技術文件與確認圖紙是合同部可分割的部分;

        (3)付款方式

        (4)工期

        (5)質量保證期

        (6)其他商定

        2、合同簽訂及其規定

        (1)如涉及到技術問題及公司機密的,注重保密責任;

        (2)擬定合同條款時一定將各種風險降至最低;

        3、合同執行

        (1)已簽訂合同由選購部項目負責人負責跟進,由選購部負責人舉行監督,如浮現問題,選購部應準時提出建議或補救措施,并準時通知請購部門及相關領導;

        (2)已簽訂的合同在執行期間,應準時把握合作單位對于合同義務和責任的履行狀況,跟蹤并催促其保證質量,按時履約;

        (3)合同在履行期間應根據雙方約訂嚴格執行合同,遇未盡事宜應準時商議并簽訂補充合同;

        六:報驗與入庫

        1、供給單位已經履行完畢的合同,選購部應準時通知質檢部門舉行驗收;

        2、標的物在運達公司后選購部應準時通知請購部門,由請購部門準時支配卸貨與搬運。

      采購管理制度14

        1、制定采購計劃

        (1)餐飲企業廚房部門及經營部門每天經營結束根據每天物資的消耗率,對原材料進行預算并提交申請。預算必須是符合經營需要,合理存在的,必須適應經營需要。采購計劃申請必須由領導部門進行審批方可實施。若供應商供貨則直接由各部門人負責人

        (2)計劃外采購或臨時增加的項目,并制定計劃或報告財務部經理審核;

        2、審批采購計劃:,如果本次采購價格波動較大,物品屬于第一次購買的情況,必須提出申購原因,對價格進行估計,待有關部門核實審批后才可進行采購。

        (1)財務部將各部門的采購計劃和報告匯總,并進行審核;

        (2)財務部根據酒店本年的營業實績、物資的消耗和損耗率、第二年的營業指標及營業預測做采購物資的預算;

        (3)將匯總的采購計劃和預算報總經理審批;

        (4)經批準的采購計劃交財務總監監督實施,對計劃外未經批準的采購要求,財務部有權拒絕付款。

        3、物資采購:

        (1)采購員根據核準的采購計劃,按照物品的名稱、規格、型號、數量、單位適時進行采購,以保證及時供應。

        (2)大宗用品或長期需用的物資,根據核準的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協議,以保證物品的質量、數量、規格、品種和供貨要求。

        (3)餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等,由行政總廚、大廚或宴會部下單采購部,采購人員要按計劃或下單進行采購,以保證供應。

        (4)計劃外和臨時少量急需品,經總經理或總經理授權有關部門經理批準后可進行采購,以保證需用。

        4、物資驗收入庫:

        (1)無論是直撥還是入庫的采購物資都必須經倉管員驗收;

        (2)倉管員驗收是根據訂貨的'樣板,按質按量對發票驗收。驗收完后要在發票上簽名或發給驗收單,然后需直撥的按手續直撥,需入庫的按規定入庫。

        5、報銷及付款

        (1)付款:

        ①采購員采購的大宗物資的付款要經財務總監審核,經確認批準后方可付款;

        ②支票結帳一般由出納根據采購員提供的準確數字或單據填制支票采購人員不得使用支票。

        ③按酒店財務制度,付款1000元以上者要使用支票或委托銀行付款結款,1000元以下者可支付現款。

        (2)報銷:

        ①采購員報銷必須憑驗收員簽字的發票連同驗收單(入庫單),經出納審核是否經批準或在計劃預算內,核準后方可給予報銷。

        ②采購員若向個體戶購買商品,可通過稅務部門開票,因急需而賣方又無發票者,應由賣方寫出售貨證明并簽名蓋章,有采購員兩人以上的證明,及驗收員的驗收證明,經部門經理或財務總監批準后方可給予報銷。

        采購部業務操作制度

        1、按使用部門的要求和采購申請表,多方詢價、選擇,填寫價格、質量及供方的調查表;

        2、向主管呈報調查表,匯報詢價情況,經審核后確定最佳采購方案;

        3、在主管的安排下,按采購部主任確定的采購方案著手采購;

        4、按酒店及本部門制定的工作程序,完成現貨采購和期貨采購;

        5、貨物驗收時出現的各種問題,應即時查清原因,并向主管匯報;

        6、貨物驗收后,將貨物送倉庫驗收、入庫,辦理相關的入庫手續。

        7、將到貨的品種、數量和付款情況報告給有關部門,同時附上采購申請單或經銷合同;

        8、將貨物采購申請單、發票、入庫單或采購合同一并交財務部校對審核,并辦理報銷或結算手續。

      采購管理制度15

        (一)食堂采購人員采購原材料時,為保證全校師生的食品衛生安全,必須定點采購食品。

        (二)不采購不符合食品衛生標準的食品和原料。

        (三)不采購無衛生許可證的`食品生產經營者供應的食品及原料。

        (四)采購農貿市場的食品及原料應當新鮮,價格合理,并按每天食譜所定數量合理采購,同時要讓貨主填寫采購回執單,并做好采購記錄,嚴禁購買病死畜禽等動物食品。

        (五)采購食品,必須向貨主索要食品檢驗合格證復印件,有的食品要有qs標志(質量安全認證)。

        (六)食品采購回來,要經2人以上驗收,并有驗收記錄。

        (七)凡無人驗收或無驗收記錄,均視為不符合衛生標準的食品,食堂不得加工、使用。

        凡采購大米、面粉、食用植物油、醬油、食醋5類食品必須具有市場準入標志,認準“qs”標志。嚴防不合格食品、劣質食品。

        (八)采購肉類、禽類、水產類食品必須新鮮,不采購變質食品。

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      物資采購管理制度09-25

      材料采購管理制度09-24

      采購管理制度范本07-09

      藥品采購管理制度07-09

      學校采購管理制度07-10

      食品采購管理制度07-18

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