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      財政資金安全檢查工作自查報告

      時間:2021-07-02 08:37:16 自查報告 我要投稿

      財政資金安全檢查工作自查報告

      市財政局:

      財政資金安全檢查工作自查報告

        根據《xx市財政局關于全面開展財政資金安全檢查工作的通知》(萬財庫〔2016〕4號)的相關要求,結合我鄉實際,對我鄉財政制度、資金使用、監管等進行全面系統的自查,現將自查情況報告如下:

        為認真扎實的開展好這項工作,黨委政府高度重視,立即對自查工作進行專題研究部署,成立以鄉長夏瑞興同志為組長紀委

        書記袁莉萍為副組長,財政所、民政、林業等同志為成員的`工作小組,由財政所同志負責具體的自查工作。

        (一) 崗位與人員管理方面

        1、嚴格執行財政業務工作規程,制定了所長、會計、出納工作崗位職責權限,崗位設置分工合理權責明確。

        2、鄉財政資金賬戶預留印章都是分開管理并做到人走章鎖,相互制約和監督。資金收付相關票據都是專人管理并建立了嚴格的領用和核銷制度。

        (二) 賬戶管理方面

        1、按照規范程序開立了代管資金專戶,原基本賬戶變更為零余額賬戶,按照規定撤銷了財政專戶。

        2、嚴格按照政府采購方式和程序選擇代理銀行;與代理銀行簽訂了規范的委托代理協議,協議中明確規定了雙方的權、責、利等事項。

        (三) 財政資金收付管理方面

        1、建立了規范的資金收付管理流程;對用款計劃按預算和項目進度等進行審核;對直接支付款項按照規定提供票據、合同等相關附件;建立嚴格的額度控制機制;各類憑證及附件的所有要素全面規范。

        2、報銷各種費用嚴格按照財務雙簽制度執行,單筆支出1000元以上的,一律采用公務卡結算或銀行轉賬結算。

        3、大額資金支付都是通過開黨委會議決定,辦公室出會議紀要財政所再安財政資金管理制度執行。

        (四)會計核算管理方面

        1、按相關規定審核原始憑證、生成記賬憑證、登記賬簿,并采用信息系統進行賬務處理。

        2、對會計財務憑證及時裝訂歸檔,其他財務資料及時收集整理裝訂成冊并歸檔,配備了保險柜和檔案室。

        3、嚴格執行對賬制度,財政所每月按時與銀行對賬,與預算國庫定期對賬,會計、出納每月月末對現金總賬、日記賬、庫存現金,賬面余額進行核對,并要核查實際庫存現金是否與現金總賬、日記賬、庫存現金,賬面余額一致。

        總之,結合我鄉當前財政管理現狀,以本次檢查為契機,對財政財務管理進行全面梳理,排查可能存在的漏洞并完善相關制度,強化內部監控,堅持用制度管人,按程序辦事,確保財政資金安全。

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