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      內控機制建設工作總結

      時間:2020-12-01 17:30:09 總結 我要投稿

      內控機制建設工作總結范文

        一段時間的工作在不知不覺間已經告一段落了,經過這段時間的努力后,我們在不斷的成長中得到了更多的進步,該好好寫一份工作總結,分析一下過去這段時間的工作了。那么你有了解過工作總結嗎?以下是小編幫大家整理的內控機制建設工作總結范文,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

      內控機制建設工作總結范文

        內控機制建設工作總結1

        一、完善內控主體建設

        建立內控機制。要積極培育符合我行實際的內部控制文化,使內控意識和內控文化滲透到每一位員工思想深處,使內控成為每位員工的自覺行為。熟悉自身崗位工作的職責要求,理解和掌握內控要點,及時發現問題和風險,把這些作為加強內控建設的重要任務。

        完善風險識別和評估體系。要認真借鑒同業的先進經驗,積極運用現代科技手段,逐步建立覆蓋所有業務風險的監控、評價和預警系統。重視貸款風險集中度及關聯企業授信監測和風險提示,重視早期預警,認真執行風險提示制度。樹立正確的業務發展觀。要在追求盈利性的同時,重視安全性和流動性,在追求業務高速發展同時,更重視風險防范和內控建設。

        建立內控信息聯絡機制。要建立完善內部管理信息系統,為內控的設計、執行、反饋提供信息保障。建立內控管理部門信息聯絡和定期聯系機制,及時、真實、完整地傳遞監管意圖、交流信息、溝通問題。

        重視對管理人員的監管。要加強對管理層、決策層的監督控制,解決“控下不控上”的不合理現象。把內控文化建設納入高管人員的管理,實行內控問責制,促使其轉變觀念,發揮模范帶頭作用。

        二、強化內控責任落實

        加強組織領導。建立內控組織機構,成立了以行長為組長、分管行長為副組長、各部門負責人為成員的內控管理工作領導小組,明確職責和目標,形成由行長負責抓、分管領導具體抓、部門配合抓,層層抓落實的組織架構,負責全面組織協調、具體組織實施、擬定有關制度、內控措施評估和提交工作建設,切實加強組織領導,扎實采取有效措施,為開展內控管理工作奠定堅實基礎。

        建立例會制度。全行要加強學習,熟練掌握各項規章制度,做到有章可循,定期進行風險排查和案件分析;要晨鐘暮鼓地強化防范意識,大事敲鐘,小事敲鼓,沒事敲木魚,做到警鐘長鳴。要深刻吸取反面典型的沉痛教訓,未雨綢繆地完善預防措施;要加強制度建設,不斷完善內控管理制度,各部門要充分發揮指導、監督作用。

        強化部門自律監管。業務主管部門要實施“一崗雙責”、發揮再監管作用,要強化授權管理,認真履行崗位職責,確保監督不流于形式;同時各業務主管部門制定確實可行的自律監管檢查實施方案,堅持自律監管與自查自糾相結合、常規檢查與專項檢查相結合,確保監管檢查到位,不走過場,不留監管盲點;監察部門要對業務部門進行再監管,使監管真正落到實處,不斷提升有效監管水平。落實防控措施。在日常經營管理中,要注重對風險點的防范,全行員工都應切記“隱患險于明露,防范勝于補牢,責任重于泰山”。各業務部門要真正把各項防范工作落到實處,組織“飛行隊”加強內控管理工作檢查力度,做到邊檢查、邊通報、邊整改、邊處理。具體做到以下幾點:一是指定專門專人負責各項規章制度的具體落實、實施;二是對上級行的各項制度認真組織學習并及時下達貫徹。

        內控機制建設工作總結2

        一、xx部內控工作計劃安排

        (一)自學企業管理提升系列叢書《采購管理輔導手冊》;

        (二)今年底前請xxx采購管理人員來培訓或到xxx單位參觀學習。

        (三)按《物資采購管理制度》逐步完善相關的資料、表單。

        (四)上半年完善相關的供應商評價體系。

        (五)今年底前按6S要求完成采購檔案規范化管理。

        (六)按年度計劃完成相關制度的編寫和修改審核并申請公司發布施行。

        二、目前工作進度

        (一)20XX年1月份完善了各部門報送月度物資需求計劃流程。

        (二)20XX年3月份制定以下制度并進行了內部征求意見:《基建期物資供應商管理辦法(試行)》、《基建期物資保管保養管理程序(試行)》、《基建期危險化學品管理控制程序(試行)》

        (三)20XX年4月對《采購物資招標流程》進行修訂。

        (四)20XX年4月到xxxx企業進行對標學習。

        (五)20XX年4月xxx部內部進行內部物資采購專業知識培訓。

        (六)按6S管理要求規范采購檔案規范化管理。

        三、取得的經驗及存在的不足取得經驗:

        (一)采購風險的控制,比如預付款都能控制在xx%以下,減少企業承擔的.風險。

        (二)內控制度相對健全,所有物資采購都按照審批權限和程序。

        (三)供應商選擇,建立健全的供應商管理體系,目前采購物資暫不出現質量或售后服務問題。

        (四)對市場調查研究較為深入,對擬采購物資的行業都進行市場調查,寫出調查比選報告,為實施采購提供決策依據。

        存在不足:

        (一)需繼續完善xx部各項規章制度,建立健全的制度體系。

        (二)信息化手段利用率不高。信息技術給我們企業的管理提升提供了切實有效的手段。電子化采購的好處是顯而易見的,它能夠輕松實現信息共享、操作規范、實時監控、快捷高效。但從現階段我們采購管理工作的實際看,采購信息系統的建設相對滯后。

        (三)采購人員專業不足。對于采購員專業能力不足,都是半路出家,人員素質不高,梯隊建設不足,這些都成為了制約采購工作效率提升的重要問題。

        四、下一步工作安排

        準確把握采購管理發展方向,建立集中、高效、透明的采購管理體系。

        (一)針對不足需要有健全的制度,完善各項規章制度,為下一步工作做好基礎準備。

        (二)充分利用信息化手段。采購管理發展的每一個階段都伴隨著信息技術的發展,或者說,信息技術的發展都促進了采購管理水平的提升。信息透明、高效了,我們的采購工作才能變得透明、高效。

        (三)向供應鏈管理轉變。現代采購管理,不僅要對產品進行管理,也要對提供這些產品的供應商進行長期持續的管理,同時還要對物流、倉儲等供應鏈環節進行全面的管理。

        (四)加強懲防體系建設。通過完善采購管理體制,建立多部門相互制約機制,實現陽光采購、透明采購,不僅能規范采購行為,降低采購成本,也能有效防止腐敗,避免采購干部走上歧途,確保制度上實現反腐倡廉。

        (五)內部人員加強專業知識的學習,提升管理能力。

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